8.х УПП Закрытие месяца

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем yanochka21, 16 дек 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    yanochka21
    Offline

    yanochka21 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 окт 2014
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    Подскажите пожалуйста, как правильно в номенклатуру внести плановые цены и списание материала по норме расхода - это мне надо для закрытия месяца
  2. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Плановые цены вносятся в регистр сведений "Цены номенклатуры" документом "Установка цен номенклатуры", в разрезе нужного вида цен например "Плановая цена" которую не забудьте указать в настройках программы. То есть так же как и обычная расценка товара. Но только по определённому виду цен указанному в настройках программы.

    Нормы расхода если для закрытия то скорее все имеется ввиду нормативная себестоимость изделия. Она указывается в регистре сведений "Нормативная себестоимость"(может иначе как то называется. Но название должно быть похожим). Данные в него заносятся напрямую.
  3. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Если я не ошибаюсь то в настройках параметров учета в разделе Себестоимость - указывается тип цен Плановой с\с.
    А второй вопрос - это что бы у вас допустим на выпуск одного продукта А идет 5 ед материала А и 6 ед материала С, и Вам надо что бы программа при выпуске 10 ед продукта А распределила пропорционально материалы? Об этом идет речь? Если да - то спецификации - и заполнить распределние по спецификации.
    --- Объединение сообщений, 16 дек 2014 ---
    А если речь идет именно о списании - вопрос не совсем понятен. сколько вы по факту списываете - стлолько и отражаете
  4. TopicStarter Overlay
    yanochka21
    Offline

    yanochka21 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 окт 2014
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    Мне Главный бухгалтер позвонил и сказал,для того чтобы сделать закрытие месяца ей надо прописать в номенклатуре плановую себестоимость и списание материала по норме расхода
  5. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Насчет плановой с\с мы Вам сказали. Сначала в настройках учета указываете какаой тип цен является для плановой с\с. Заем установкой цен номенклатуры - устанавливаете.
    Насчет второго вопроса - не совсем понятно.
    Есть списание мариалов, а есть распределение материалов на выпуск.
    Первое это сколько вы отдали в производство. вот был у Вас мешок муки - вы его высыпали в мешалку - это списание. сколько высыпали - столько и списали . А распределение - это когда вы указали чо на выпуск вашей продукции пошло 0,9 мешка, , а ,0,1 либо соталось либо вернулось.

    Так что скажите что именно вам надо.... И еще вопрос у Ва партионка или РАУЗ.
  6. Olgiya
    Offline

    Olgiya Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 дек 2014
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Извиняюсь, если немного не к месту, но не хочу плодить лишние темы о Закрытии месяца:

    Draco, подскажите, пожалуйста, для закрытия счета 26 без оборотов по 90.01 и 20, какой Способ распределения косвенных расходов в Учетной политике лучше настроить?
    Т.к. сейчас есть только ОХЗ, которые должны закрываться. У нас стоит директ-костинг, Способ по объему выпуска.
    Программист предложил ежемесячно проводить Акт об оказании производственных услуг на 0,01 руб.
    Но эти копейки накапливаются на сч.62, болтаются некрасиво, да и сам механизм не внушает доверия.
    Можно ли использовать, например, документ Отчет производства за смену, без формирования проводок, но с записью в регистрах Выпуск продукции, Продажи себестоимость?
  7. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Лучше делайте реализацию как вам программист сказал. На 1 копейку. Потом отсторнируете суммы если они вас чем то смущают. Это проще чем делать док ОПЗС и с записью в регистрах.
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну я бы настроил через 90.02 если бы у вас была с\с. но насколько я понимаю ее нет?Акт об оказании производственных услуг я так понимаю Вы делает что бы у вас появился оборот 90,01.
    А почему выпуска нет в чем проблема вообще? ничего не выпускаете и ничего не продаете? Можете опиисать производсвенный процеес, что бы было более понятно.
    Может стоит посмотреть в сторону нароботки. Как бы Выпуска нет, а наработка идет. Ну как буреение, бурите вы скважину, или изготавливаете что то огромное, месяца, два три будете это делать, но 26 то ежемесячно надо закрывать а выпуска нет. Но есть выпуск в наработку.
    В общем надо процесс понять, а потом думать
  9. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Реализации вообще никакой нет?
  10. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну я вот и прошу объяснить как так ни производсва, ни реализации... че вообще делаем - не понятно. Наверное Госдума :) (ссори за оффтоп).
  11. Olgiya
    Offline

    Olgiya Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 дек 2014
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Организация завершила производственный процесс, ОС - законсервированы. Арендаторов пока нет. Будут, но не скоро.
  12. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Если у вас 20 и 25 не используется можно сделать реализацию на 1 копейку услуги не обязательно производственной.
    --- Объединение сообщений, 23 дек 2014 ---
    Дело не в способе настройки закрытия. А в отсутствие базы распределения.
  13. Olgiya
    Offline

    Olgiya Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 дек 2014
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Организация законсервировала ОС, сдаваемый в аренду. Арендаторов пока нет. Выручки соответственно тоже. А ОХР есть.
    Да, актом начисляем по 0,01 коп. для оборотов по 90.01
    --- Объединение сообщений, 23 дек 2014 ---
    TODD22, вот эти реализации по 1 коп и зависают.
    Помню, видела, как делали Отчет производства за смену в одной организации без проводок, но с записями регистра. А сама сейчас сделать такой не могу - не получается.
  14. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Через документ ОПЗС скорее всего делали для закрытия 20 счета. А у вас Директ костинг включен. Вам торговый оборот нужен. А не СС в регистре выпуска. Мы же продаём а не производим :)
    --- Объединение сообщений, 23 дек 2014 ---
    Мы в БП просто сторнируем затем эти копейки. И то только из за педантичности гл. буха. При этом она делает это сама :) А так и она понимает что за копейки и что проще сделать реализацию на копейку чем ковырять ОПЗС и затем делать сторно. Для бухгалтера так проще.
    А в УПП у нас затрат и выпусков с реализациями много. Так что такой проблемы и не стоит :)
  15. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Если у вас включен Директ костинг, то для того что бы была база Вам нужны обороты либо по 90.01 или 90.02, ОПЗС, как сказа уже TODD Вам этого не даст.
    Как Вариант, вы можете Создать акт (получить базу), рассчитать с\с, а потом отсторнировать в этом же месяце акт, как будто ошиблись и все. У Вас будет посчитанная с\с без актов
  16. Olgiya
    Offline

    Olgiya Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 дек 2014
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Спасибо, что разъяснили. Сторнировать будем концом года - накопилось много )) аж 12 коп!

Поделиться этой страницей