7.7 Закрытие месяца

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем ССС, 20 апр 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    ССС
    Offline

    ССС

    Регистрация:
    20 апр 2010
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Как настроить программу, чтобы в регламентной операции по закрытию месяца появилась опция "расчет (корректировка) фактической стоимости материалов (в демо версии она есть, а у меня нет), приходится корректировать вручную бухгалтерскими справками
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    У вас в настройках организации должно стоять:
    1) Применять ПБУ18 - ДА
    2) Метод расчета себестоимости материалов - По средневзвешенносй стоимости.
    Тогда все появится в закрытии месяца)))))))))


    Обратите внимание, что эти значения периодические! Сначала установите дату периодических реквизитов, а потом меняйте значения....
  3. TopicStarter Overlay
    ССС
    Offline

    ССС

    Регистрация:
    20 апр 2010
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо Вам за помощь. Все значения установили, корректировка делается закрытием месяца, но делается криво: у нач очень большое количество материалов, привязаны к разным местам хранения, корректировка пропускает большую часть отрицательных остатков.

    Так что, похоже, придется применять старый метод.

    Любовь.
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Нужно разбираться в чем дело. Корректировка делается ПРАВИЛЬНО. Скорее всего можно предположить что у вас кривовато ведется учет (допустим перепроводите документы задним числом с изменениями, а потом не перепроводите последующие)... Отсюда и результат.... Перед проведением ЗакрытияМесяца неплохо было бы перепровести ВСЕ документы за месяц. Так например регламентно сделано в задаче ИТРП Производство... И только когда все требования выполнены можно рассуждать о кривизне закрытия месяца... Кстати - ваше закрытия ручками на 90% будет не корректно если ни дай бог вам придется перепроводить документы в дальнейшем...

Поделиться этой страницей