8.х УПП Закрытие 20го счета

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем dmb2006, 5 сен 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Помогите разобраться с проблемой.
    Вопрос такой. В январе требованием-накладной на 20й счет были отправлены материалы. Т.е. просто отправлены. Сама продукция была получена в феврале.
    В феврале же созданы документы "Выпуск продукции". Но 20й не закрывается и вообще нет никаких движений по 10 счету в феврале.

    Какие действия еще необходимо сделать?
  2. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    А конфигурация у вас какая?
  3. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    ой, простите, УПП. РАУЗ
  4. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Что значит "просто отправлены"? Обычно отправляют с какой либо целью. Как вариант использовать "Наработку". Хотя может я чего недопонимаю.
    В январе списали материалы, в феврале показали выпуск продукции. В январе выпуска не было? Документ РСВ проводили в январе? Какова картина затрат на начало февраля?
  5. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    В январе требованием-накладной на 20 были отправлены материалы. На этом работа с 20 в январе была окончена.
    В феврале был сделан документ Выпуск продукции.
    Больше ничего не было сделано.
    В итоге имеем (по ОСВ) в январе 20 не закрыта(только дебет), в феврале ни дебета, ни кредита.
    Понимаю что дофига шагов было пропущено. Но подскажите каких
  6. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Вы распределение материалов на выпуск делали? Если у вас материалы не авто распределяемые то они должны были остаться в НЗП. И в феврале достаточно было распределить на выпуск какой либо продукции.
    Вариант второй это использовать "Наработку" то есть показать что эти материалы вами были использованы на продукцию которая будет выпущена в следующем периоде.
  7. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Хорошо. Отсюда два вопроса:
    1 как указать материалу что он автораспределяемый
    2. что за Наработка
  8. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Есть регистр сведений "Способы распределения затрат"(их 2 для БУ и УУ) в нём настраивается способ распределения для статьи затрат. При проведении документ РСВ сначало учитывает ручное распределение. Например документом ОПзС, далее смотрит какой остаток есть и проверяет есть ли способ распределения. То есть если для затраты не указан способ автораспределения и нет в течении периода ручного распределения то затрата распределена не будет.
    Наработка это вспомогательный вид выпуска. Применяется тогда когда продукция может производится в разных периодах. Например производим горношахтное оборудование. Конвейер изготавливается 3 месяца. То есть мы например списали уголок на производство и его распилили, а приделают к конвейеру только в следующем месяце. Так вот мы же не можем документом "Инвентаризация НЗП" оставить эти материалы в НЗП потому как свою сущность они потеряли, то есть это уже не "уголок", но ещё не "конвейер". Тогда мы показываем что эти материалы пошли на наработку. То есть будет запущен процесс наработки. Отличие его ещё и в том что показываем мы наработку, но выпуска у нас не происходит. То есть на складе партия не появляется. А вот когда мы уже закончим наработку и доделаем наш конвейер у тогда мы уже и покажем выпуск на склад то есть с появлением партии... Блин сложно это объяснять в рамках форума....
  9. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Кое-что вроде бы начало получаться, но не всё еще гладко. Спасибо за помощь!
  10. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Получается так:
    в январе отправляю "Требованием-накладной" на 20ку материалы
    в феврале делаю "Отчет производства за смену" (на первой вкладке продукция, на второй - из чего она состоит. автораспределение).
    В январе имеем дебет 20, в феврале - кредит. 20ка закрывается.
    Но февральский 25 не закрывается, т.к. нет 20:) Я нашел один выход: делать хотя бы одну требование-накладную февралем. Тогда закрытие есть.
    Всё правильно?
    З.Ы. Пробовал и с Наработкой и без. Разницы не усёк. Куда копать и нужно ли?
  11. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    А "февральский 25" у вас там что за затраты в феврале на 25 счёт?
    Что значит не закрывается? Выпуск же есть в феврале? Значит не настроено распределение.
    Разница большая, то что не "усекли" очень плохо... значит не знаете как работает... следовательно наделаете новых ошибок :)
  12. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    февральский 25 это зарплата некоторых сотрудников и амортизация.

    про Наработку можно немножко подробней?
  13. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Ну так по смыслу они должны быть распределены на выпуск в феврале или нет? Если да то надо настраивать распределение. Если нет то надо их оставлять в НЗП. Только их придётся перекидывать на материальную статью затрат. И её оставлять в НЗП. А уже после проведения перебросить обратно. Короче если надо оставить то можно просто сменить аналитку "статья затрат". И амортизация то же должна распределятся на выпуск.

    Про наработку: наработка применяется тогда когда у нас производство какой то продукции длится более одного периода(месяца). Например начали делать мы шкаф. В первый месяц мы на него списали доски и фурнитуру. У нас работники распилили доски и прикрутили фурнитуру. И у нас уже что то получилось. Но это ещё не готовая продукция и не полуфабрикат. То есть то что мы сделали мы видим, но названия дать не можем. Если нам надо показать что какие то материалы и полуфабрикаты остаются в НЗП и не распределяются то мы вводим документ "Инвентаризация НЗП". Но в данном случае он нам ничем не поможет потому как у нас материалов уже нет, а продукции ещё нет. Как вариант мы можем завести новый полуфабрикат и наши затраты понесённые на шкаф и уже что то сделанное рабочими мы можем обозвать и сделать элементом справочника "Номенклатура". Но тогда во первых это будет "переделом" а это нам не нужно потому как при распределении на этот передел будет оттянута часть общехозяйственных затрат ну и будет не совсем достоверная стоимость. Во вторых у нас будет в справочнике "лишний" полуфабрикат. И например если мы в этом месяце его не доделаем а решим его доделать в следующем и понесём дополнительные затраты то придётся делать ещё один элемент справочника. То есть они будут "плодиться".
    Для этого используется наработка. То есть мы показываем что на выпуск какой либо продукции мы понесли затраты, что то сделали, но полуфабрикатом это не является. А нам надо перенести эти затраты на следующий месяц. Тогда то мы и используем "наработку". То есть наработка это по сути тот же выпуск только он не будет учитываться при расчете себестоимости. Документ эти понесённые затраты просто проигнорирует. И при этом при наработке у нас партия на складе не появляется. До тех пор пока мы не покажем выпуск.
  14. TopicStarter Overlay
    dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Большое спасибо за столь развернутый ответ!
    Скажите, а каким-то отдельным документом нужно регистрировать эту самую Наработку? Или этот механизм самореализуется при появлении НЗП?
    Ну т.е. вот мы Требованием-накладной отправили гайки в производство (при том, что галка Наработки у нас установлена) и всё?
  15. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Ставите в документе ОПзС галочку "Использовать наработку", и там показываете на выпуск какой продукции у вас пойдут ваши гайки. Только обратите внимание что бы у вас в строке продукции у неё стоял вид "Наработка"(там их два варианта, наработка или выпуск). И на вкладке материалов то же должен стоять вид выпуска "Наработка" иначе у вас будет неправильное распределение. То есть вы покажите что вы выпустили продукцию на которую потратили гайки. Но у вас на складе партий не появится. Потому что затраты уйдут в наработку и выпуск то же будет в наработке. Но есть некоторые нюансы и их сложно объяснить через форум. Там есть нюансы с распределением, есть нюансы с отражением самих операций... Ну и настройки баз распределения то же надо делать...
  16. lana.kaiman
    Offline

    lana.kaiman

    Регистрация:
    22 сен 2011
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ув. TODD22, судя по всему вы в теме,может быть сможете и мне помочь. Вопрос все по тому же механизму "наработки":
    после проведения документа отчет производства за смену с использованием наработки и проведении подчиненной ему требования-накладной, сырье не попадет в отчет "Затраты на выпуск продукции" (окончательного выпуска этой продукции еще не было). Данная продукция производится для сторонней организации. Может ли быть причиной то, что вид номенклатуры в ОПзС ставится "Услуги по розливу"? Становится ли продукция после этого услугой для программы (ведь услуги сторонним организациям наработка не поддерживает). Или существует другая причина?
    P.S. При проведении отчета производства за смену с нашей продукцией, в отчет "Затраты..." попадает даже "недоработанное" (т.е. без выпуска) сырье.
  17. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Что то не могу найти такой реквизит "вид номенклатуры" в ОПзС. Вид номенклатуры определяется у элемента справочника "Номенклатура". Если в форме элемента "Номенклатура" нажать на реквизит "Вид номенклатуры" мы попадём в справочник "Виды номенклатуры". Так вот чем является ваш товар(услугой или "товаром") определяется в реквизите "Тип номенклатуры" Если он имеет вид "товар" то тогда программа обрабатывает его как товар. То есть хранит на складе и тд. Если там услуга то работает как с услугой. То есть на складе не хранит и при поступлении сразу списывает в затраты.
    Что под "видом номенклатуры в ОПзС" понимаете вы я что то не понял... :) поясните.

    Как вариант если вам нужны услуги сторонним организациям то можете делать через наработку произвести какую нибудь номенклатуру, а затем её включить в материалы и распределить в документе "Акт об оказании производственных услуг"
  18. lana.kaiman
    Offline

    lana.kaiman

    Регистрация:
    22 сен 2011
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Прошу прощения за неточность, имелось ввиду "номенклатурная группа", это она имеет значение "Услуги по розливу". Но суть проблемы от этого не меняется. Вот как раз в типе номенклатуры (номенклатура - вид номенклатуры - тип номенклатуры) не выбрано никакое значение по этой номенклатуре. Там пустое поле. Поэтому и хотелось узнать, может еще какой-нибудь признак придает ей значение "услуги".
    Про "Акт об оказании.." тоже были мысли (кстати, можно поподрбнее последовательность действий)...
    Но, вот хотелось бы узнать в чем причина именно в данной ситуации. Т.е. никого больше нет параметра, который делал бы номенклатуру или номенклатурную группу "услугой" кроме "типа номенклатуры"?
  19. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Номенклатуру нельзя завести в справочнике не указав "вид номенклатуры", а его нельзя завести не указав "тип номенклатуры". Так что перечитайте что написали :)
    Нет только через "Вид номенклатуры". То есть больше никаких признаков.
    Да.
    Номенклатурная группа это разрез аналитики. Он может использоваться а может и не использоваться.
    Пример: Если вы производите какую либо продукцию и при этом указываете номенклатурную группу значит вы должны списать материалы на эту же номенклатурную группу и провести распределение с учётом этой группы. Иначе это будет ошибкой. То есть при расчёте себестоимости возникнет разрыв аналитики и вам будет выдано соответствующее сообщение.
  20. lana.kaiman
    Offline

    lana.kaiman

    Регистрация:
    22 сен 2011
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А вот видно, если очень хочется, то можно. Иначе мне надо будет усомнится в том, что видят мои глаза)))...
    Ок, спасибо за информацию, попробую повозится с актом...

Поделиться этой страницей