8.х УТ Зачет денежных средств за другую фирму

Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем ZVV, 3 ноя 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    ZVV
    Offline

    ZVV

    Регистрация:
    14 ноя 2008
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Управление торговли 8.1.

    Ситуация в следующем:
    Контрагент заплатил денег от новой фирмы (Y), но документы выставлялись и должны быть выставлены на старую фирму Х, по бухгалтерии в этом случае обычно присылается письмо от фирмы Y с просьбой считать данный платеж в счет фирмы X, как это провести в управлении торговли.

    Поступления денежных средств загружаются из банк-клиента. Поэтому в журнале о поступлениях денежных средств будет и должна быть фирмы Y
  2. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Воспользуйтесь документом "Корректировка долга" с видом операции "Взаимозачет" :)
  3. TopicStarter Overlay
    ZVV
    Offline

    ZVV

    Регистрация:
    14 ноя 2008
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    разве это будет правильно?
    Что тогда попадет в бухгалтерию при переносе данных?
  4. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Такая же корректировка долга, в БП тоже есть такой документ :)

Поделиться этой страницей