8.х Взаиморасчеты в УПП

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем klkz, 16 сен 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    klkz
    Offline

    klkz

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Подскажите, пожалуйста, как (по каким регистрам) УПП определяет какую сумму при взаиморасчетах с контрагентом бросить на аванс а какую на оплату. Просто у нас упп может иногда бросить совсем не ту сумму на аванс и получается что счет 60.01 может быть с отрицательным кредитовым остатком а на 60.02 положительный дебетовый. И не понятно почему дкумент так делает (В частности платежное поручение исходящее).
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Смотрите регистры накопления Расчеты по приобретению(бух учет) в разарезе счетов или расчеты по реаизации (если реализация интересует)
  3. TopicStarter Overlay
    klkz
    Offline

    klkz

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вот универсальный отчет по регистру "Расчеты по реализации (бух. учет)". Начиная с док. п/п исх 4659 он кидает неправильную сумму на 60.01 счет, а почему непонятно, корректировка долга вроде сделана правильно. Посмотреть вложение 5310

    Вложения:

    • otchet.png
      otchet.png
      Размер файла:
      50,9 КБ
      Просмотров:
      63
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Может просто последовательность сбилась, попробуйте в копии перепровести все документы в хроологической последовательности
  5. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    klkz в настройках учетной политики (бухучет), раздел "расчеты с контрагентами", что у вас выбрано? Если "обработкой", то запустите соответствующую обработку.
  6. TopicStarter Overlay
    klkz
    Offline

    klkz

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Нет, не обработкой - документами. Году в 2009 наверное был какой то касяк при сторнировании платежного поручения и сейчас короче говоря плтежное поручение в регистре "Расчеты по приобретению" закрывает суммой документ поступления который уже должен быть закрыт.
    А вопрос новый вот в чем, где система хранит данные о том, какой документ закрыт платежкой а какой нет, или часть суммы документа не закрыта, ведь откуда то документ "Платежное поручение" берет такие данные. Перерыл все регистры, но ничего похожего не нашел.
  7. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    РН "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов".
  8. TopicStarter Overlay
    klkz
    Offline

    klkz

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я так понимаю если взаиморасчеты ведутся по договору в целом то этот регистр не используется (у меня как раз такая ситуация), и где тогда?
  9. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Да. Тогда в РН "ВзаиморасчетыСКонтрагентами". Но там нет ведь детализации по документам.
  10. sharik1c
    Offline

    sharik1c Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 июл 2010
    Сообщения:
    56
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Если в договоре контрагента установлен флаг "по документам расчетов с контрагентом"
    Иначе просто РН "Взаиморасчеты с контрагентами".
  11. TopicStarter Overlay
    klkz
    Offline

    klkz

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Понятно, спасибо!

    Все ровно не понял, в этом регистре просто какой документ какую сумму и по какому договору сделал движение, нету счета учета и как в нем понять какой документ какая сумма закрывает?
  12. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Счета учета конечно нету. Это ведь не регистр бухгалтерии. В том то и дело, что если вам надо знать какой документ закрывает какая сумма, вам надо вести учет по документам расчета с контрагентами. А так, вы можете видеть только долг.
  13. TopicStarter Overlay
    klkz
    Offline

    klkz

    Регистрация:
    16 сен 2010
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я же говорю что документ оплаты в регистре "Расчеты по приобретению бух учет" как раз перекрывает документы суммами, а вот как определить какой документ перекрыт деньгами а какой нет?

Поделиться этой страницей