8.х Выпуск продукции из давальческого сырья

Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Пчелка, 28 сен 2007.

  1. TopicStarter Overlay
    Пчелка
    Offline

    Пчелка

    Регистрация:
    25 сен 2007
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Каким документом можно списать со счета 003.2 израсходованное при изготовлении ГП давальческое сырье? Документ Реализация услуг по переработке не позволяет списать израсходованное давальческое сырье, система сообщает об отсутствии данного сырья в производстве.
  2. lazy
    Offline

    lazy Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 сен 2007
    Сообщения:
    2.127
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Вам в раздел Типовые решения на платформе "1С:Предприятие 8.x".
  3. рамиль
    Offline

    рамиль Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2006
    Сообщения:
    595
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Схема документооборота
    "Поступление товаров и услуг(в переработку"-------"Отчет производства за смену"-------"Реализация услуг по переработке".
  4. TopicStarter Overlay
    Пчелка
    Offline

    Пчелка

    Регистрация:
    25 сен 2007
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Это было испробавано неоднократно, с различными настройками статьи расходов давальческого сырья. Не под каким предлогом проводка не формируется. Из-за чего ума не приложу.
  5. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А требование - накладную не пробовали использовать для передачи материалов в производство? У меня все получилось - воспользуйтесб кнопкой Подбор, если документ Реализация услуг по переработке не заполняется.
  6. TopicStarter Overlay
    Пчелка
    Offline

    Пчелка

    Регистрация:
    25 сен 2007
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    По требованию-накладной формируется проводка Дт 003.2, а мне нужно Кт 003.2 после выпуска продукции.
  7. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Эту проводку и делает документ Реализация услуг по переработке. Но только в том случае, если списываемые материалы заполнены на закладке Использованные материалы.
  8. TopicStarter Overlay
    Пчелка
    Offline

    Пчелка

    Регистрация:
    25 сен 2007
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    так именно на этой закладке автоматом не заполняется, а если вручную, то при проведении документа появляется сообщение об отсутствии в производстве необходимого количества.
  9. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Автоматом будет заполняться только по спецификации. А по Подбору всегда видны остатки в переработке. если их нет - значит в производство эти материалы не передавались. Сейчас попробовал еще раз - если взять По остаткам материалов в переработке все видно.
  10. TopicStarter Overlay
    Пчелка
    Offline

    Пчелка

    Регистрация:
    25 сен 2007
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Если в документе прихода сырья на переработку не указан заказ покупателя, то в документе Реализация услуг по переработке отстатков сырья в производстве нет, хотя по отчетам все есть. Ставишь заказ в документ прихода и все ОК.
    Еще вопрос. Как при наличии и собственного производства и переработки в требования накладные подставлять то счет 20.1 то 20.2, автоматом? Систему статей расходов дублировать?
  11. helena_s
    Offline

    helena_s

    Регистрация:
    28 май 2007
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А, как вы думаете, на какой счет помещать возвратные отходы, и как передавать их заказчику?
  12. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Причем здесь Требование-накладная и счет 20.2? Материалы заказчика передаются на счет 003.2. А 20.2 счет учета продукции, проставляется в ОПЗС. Отсюда - если у Вас статья затрат Материальная, а статус материалов Принятые в переработку счет подставляется автоматически 003.2 (если заполнен правильно соответствующий регистр сведений), а если статус Собственные то счет затрат выбирается по подразделению (Основное - 20.01, Вспомогательное - 23.01).
    Вывод - статьи затрат не дублируются - их и должно быть как минимум две.
    Что касается возвратных отходов для давальческого сырья - требуется дальнейшее изучение. Сами мы с такой ситуацией не сталкивались. По всей вероятности нужно учитывать эти отходы на счете 003.1, а списывать их со счета 003.2 непосредственно в ОПЗС на закладке Возвратные отходы. Но здесь возникает одна проблема - в регистры партий эти отходы попадают без склада. Поэтому будет их весьма проблематично вернуть заказчику без правки конфигурации.
  13. TopicStarter Overlay
    Пчелка
    Offline

    Пчелка

    Регистрация:
    25 сен 2007
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Только часть материалов является давальческими, а часть собственные. Какой проводкой списывается себестоимость реализованной продукции? И где хранится незавершенка по производству продукции с использованием и давальческого и собственного сырья?
  14. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Счет затрат для основного производства независимо сырьё давальческое или собственное 20.01. Соответственно Ваши прямые затраты (они же НЗП) на 20.01. Давальческое сырьё в Вашу себестоимость не входит. Только собственное, а также запрплата, может быть ещё что-нибудь (например амортизация). Косвенные расходы с 26,25 счетов в зависимости от использования метода Директ-костинг при расчете себестоимости списывается либо на себестоимость продукции (20, может быть и 23 счет) - без директ-костинга, либо на управленческие расходы - счет 90.08. Это вкраце. Могут быть нюансы, присущие только Вашему предприятию.
    Таким образом, при корректно введенных первичных документах(правильно проставлены подразделения, статьи затрат и номенклатурные группы) - Для ввода затрат это обычно Требование-Накладная, Начисление Амортизации, Погашение стоимости, Отражение зарплаты в регламентированном учете и т.д., а для выпуска это могут быть Отчет производства...., Оказание услуг по переработке, Акт об оказании производственных услуг - расчет себестоимости проходит корректно.
    Проводки могут быть: 43 - 20.01(продукция) или 90.02.1 - 20.01(услуги).
    Самое лучшее, что Вы можете сделать для понимания основных принципов, в Демо-базе сначала просмотреть уже имеющиеся документы, а потом самомтоятельно смоделировать разные ситуации.
    Успехов.
  15. TopicStarter Overlay
    Пчелка
    Offline

    Пчелка

    Регистрация:
    25 сен 2007
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Судя по тому что Вы написали учет затарат на производство продукции и из собственного материала и из давальческого ведется на счете 20.1. При изготовлении продукции список материалов состоит из 20 пунктов и только 1 из них давальческое сырье. Я хочу знать себестоимость продукции изготовленной из давальческого сырья (она складывается как минимум из собственных материалов и ЗП). Счет 20.2 зачем?
  16. helena_s
    Offline

    helena_s

    Регистрация:
    28 май 2007
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В управленческом и бухгалтерском учете предприятия переработка давальческого сырья не может учитываться как выпуск готовой продукции, поскольку продукт, полученный в результате переработки, является собственностью владельца сырья. Переработка давальческого сырья отражается как услуга производственного характера. Поэтому не 43 счет, а 20.02
  17. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Helena_s Вам ответила. Добавлю, что давальческие материалы и не попадают на счет 20.01.
  18. Галюха
    Offline

    Галюха

    Регистрация:
    25 мар 2010
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Для того чтобы провести требование-накладную, нужно сделать перемещение товаров, так вот программа выдает ошибку "не списано по партиям" хотя видно что на остатках числится этот товар, но все это колличество стоит в резерве, как оно туда попадает? Помогите пожайлуста.
  19. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Выкрутите отчет анализ доступности и сделайте расшифровку по регистратору. Скорее весего в резерв попадает из за того что есть заказ на производство, внутренний заказ. У говрю лучше в отчет расшифровку по регистратору и увидите
  20. Галюха
    Offline

    Галюха

    Регистрация:
    25 мар 2010
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Мы производим давальческие г/ящики производим их в штуках, но услуги выставляли в м2. Для каждой номенклатуры у нас расчитан коэффициент перевода шт в м2.Теперь в 1С услуги надо выставлять через документ "Реализация услуг по переработке" где в закладке "продукция" мы указываем г/ящики в штуках, потому что по другому они не спишутся. А нам надо в м2.

Поделиться этой страницей