8.х ОБМЕН Выгрузка из ЗУП в бух 2.0 проводок в разрезе подразделений

Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем vechiy, 3 июн 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день!
    Возникла такая задача - ежедневно переносить проводки, соответствующие проведенным в ЗУП операциям, в буху.
    Сейчас это делается так - на каждый документ в ЗУПе создается операцияБух с соответствующими проводками.
    Проблема в том, что типовой обмен (перенос "отражение зп в регл учете") не подходит - там нельзя сгруппировать проводки по подразделению.
    Может, можно как-то доработать заполнение "отражения зп в регл учете", чтобы проводки группировались по подразделениям или другим нужным свойствам? Или доработать правила обмена?
    Спасибо.
  2. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.639
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Не совсем понятно "ежедневно переносить проводки, соответствующие проведенным в ЗУП операциям, в буху" в ЗУпе проводки делаются только в конце месяца документом Отражение ЗП в рег учете.

    Что значит сгруппировать проводки по подразделению? почему Вы думаете что не группирует? Используйте 70 счет без аналитики и будет группировать?
    а так проводка
    26 Подразделение 1 70 Иванов
    26 Подразделение 1 70 Петров

    Как их сгруппировать? а если бы на 70 нет аналитики то все ок. Это в учетной политике устанавливаетеся.

    или проводка 70 - 68 как ее по подразделению группировать?

    А так посомотрите у вас же по налогам проводка та же
    26 - 69 они дже в документе Отражение ЗП сгруппированы по подразделениям нет же двух проводок 26 Подразделение 1 69.01
  3. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ну предполагается, что каждый день будут формировать "отражение" и его же переносить в буху
  4. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.639
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Смысл сего действия? что в 1С такого делают ежедневно, о чем проводки могут понадобиться в 1С?

    Платежки и т.д - документами можно грузить и они в бух сами проводки делают
  5. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А можно ли задать правила для заполнения проводок по ндфл? 26 - 68.01?
    Нужно, чтобы счет был 68.01.2 вместо 68.01, а также заполнялось подразделение
  6. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.639
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    подразделение на каком счете? на 26 оно должно присутвовать, а смысла на 68 добовлтяь не вижу. насчет 68.01.2, а у вас есть такой субсчет и в Бух или в ЗУпеили только в одной из них?
  7. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    есть в обеих, отдельный субсчет 68го
    пользователи настаивают, что на 68 тоже аналитика подразделений нужна
  8. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.639
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну так а что если в Зупе есть такой субсчет, и в Бух есть -и и взупе на него проводки, что при выгрузке в БУХ не на субсчетп роводки падают?

    Теперь по поводу 68 счета и подразделения на нем. Не хочу судить, но видимо Ваши пользователи не совсем компетентны

    Исходя из чего проставлять?
    1. 68.01 - Это НДФЛ - НДФЛ это доходы Физических лиц - не сотрудников, физлицо у вас может быть одно, а сотрудника два один по основному месту работы в одном подразделениии и он же по совместительству в другом.
    2. Даже допустим Вы 70 - 68.01 будете исходя и того в каом подразделении человек на 70 счете будетет лепить подразделение в 68.01, то потом же в разрезе этой же аналитики вы быдете этот счет закрывать - вы будтет делать уплату налога не одной платежкой, а по каждому подразделению?
    Так же Вам для этогонадо будет вести аналитику 70 в разрезе сотрудников, что не всегда удобно.
  9. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а можно ли формировать "отражение зп в регл учете" за произвольный период? Например, за сегодняшний день?
  10. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.639
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Можно, но не вижу смысла т.к. Весь расчет ЗП делается в конце месяца и налоги там же формируются. А платежные документы - стандартной выгрузкой можно кидать.
  11. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    нужно не платежные документы, а именно проводки каждый день перекидывать. И если их начать перекидывать в середине месяца - то нужен будет произвольный период. Да и вообще, впоследствии тоже может пригодится. Я так понимаю, для этого общий модуль надо переписать будет?
  12. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.639
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Зачем? Вы формируете каждый день по документу и выгружаете стандартной обработкой.
  13. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    потому что в данный момент проводки переносятся руками - создаются просто операции в бухе - и, соответственно, если перенести проводки в середине месяца, все заведенные ранее операции надо будет выключить.
    Ну и интересно, как же это сделать? Какой запрос поправить?)
  14. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А как же это сделать, если период регистрации в регистр всегда пишется первым числом месяца?
  15. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.639
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    не совсем понял?
  16. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    в регистры расчета "основные и доп. начисления" период пишется всегда 1е число месяца. На основании записей этих регистров, вроде как, и формируются проводки в "отражение зп", поэтому чуть исправить запросы в документе и отобрать записи за нужный период, я так понимаю, нельзя(
  17. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.639
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    В чем проблема такого механизма-
    1. Сдалали сегодня начисление отпускных
    2. сфоримировали док Отражение ЗП в рег учете по данным отпускным текущей датой
    3. стандартнойобработкой выгрузили его в бух текущей датой?

    Это называется Период регистрации- первое число месяца - вы его не трогайте он всегда должен быть начало месяца - берите период действия.
  18. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    только в том, что, если запустить обмен, скажем, завтра, то нужно будет отменить все операции в бухе, отражающие начисления ЗУПа с начала этого месяца и по сегодняшний день
  19. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.639
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну тогда, надо что то вроде своей выгрузки писать. Просто еще раз вопрос - к чему это все. Вы при начислении в середине месяца отпускных хотитее что бы сразу проводки перешли и по отпускным и по НДФЛ с ним и по страховым с ним и по перечислению их??? Видите сколько всего?
    Зачем? С\с всеравно же не каждый день считаете. смвсл сегодейства не совсем понятен. Тем более это нематериальные затраты и ресурсы - их на складе не учтешь.

Поделиться этой страницей