8.х УПП Ввод остатков по счетам (КА 1.1)

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем gosn1ck, 27 янв 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    gosn1ck
    Offline

    gosn1ck Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 авг 2009
    Сообщения:
    1.329
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    доброе утро, подскажите как (какими документами) ввести остатки по счетам 60.2 и 76.5 ?
  2. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам". Расчеты с поставщиками. Для 60.2 - закладка Авансы. Для 76.5 либо расчеты с контрагентами, либо Авансы, смотря что там было. Обычно (стандартно) 76.5 переносят на 76.09 (сравните названия счетов в конфигурациях 77 и 8), но бухгалтера часто возмущаются, поэтому можно и 76.05 оставить если уж совсем с этим плохо.
  3. TopicStarter Overlay
    gosn1ck
    Offline

    gosn1ck Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 авг 2009
    Сообщения:
    1.329
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    спаибо, но всё таки 76ой чем переносить? каким документом?
  4. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    ?
  5. TopicStarter Overlay
    gosn1ck
    Offline

    gosn1ck Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 авг 2009
    Сообщения:
    1.329
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    понял, спасибо
  6. Tatiana77_83
    Offline

    Tatiana77_83

    Регистрация:
    30 янв 2012
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    подскажите пожалуйста какими документами нужно ввести остатки по 71 счету.
  7. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    71 - не знаю. Документом "Авансовый отчет" через 000 счет - не получается (если заполнить закладку прочее)?
  8. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    РКО или ПКО по 71-ому надо сделать
  9. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    BabySG, а так разве получится? БУ проводки через 50-й счет пойдут ведь, а надо через 000, нет?
  10. Tatiana77_83
    Offline

    Tatiana77_83

    Регистрация:
    30 янв 2012
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    остаки по кассе на общую сумму тогда сделать
  11. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Ну или так. Попробуйте.
    Остатки по 71 счету ПКО или РКО с видом операции "возврат (выдача) денежных средств подотчетчику". А остатки по кассе тогда на общую сумму заносите ПКО с видом операции "Прочее" (через 000 счет).
  12. Tatiana77_83
    Offline

    Tatiana77_83

    Регистрация:
    30 янв 2012
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо всем за помощь)

Поделиться этой страницей