8.х БП Ввод начальных остатков.

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем milena384, 20 фев 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    milena384
    Offline

    milena384 Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 ноя 2011
    Сообщения:
    82
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день. ИП на УСН,доходы-расходы, розничная торговля автозапчастями. Как правильно ввести остатки товаров на начало года? Остатки вводить на склад или в торговую точку? По каким ценам: закупочным или с наценкой?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Зависит от настроек учетной политики. Ну и, наверное от того, как велся учет до этого.
    Если в учетной политике указали, что учет товаров в рознице ведется по покупным ценам (без использования сч 42), тогда вводите остатки везде по закупочным ценам (на оптовом складе - на счет 41.01, на розничном - на 41.02).
    Если учет ведете с использованием 42 сч (по продажным ценам), то на оптовом складе вводите остатки по сч 41.01 по закупочным ценам, а розничном - по сч 41.11 по ценам реализации (с наценкой).

    Ну тут, наверное, от Вас зависит...)) Точнее от того, где числится товар))
  3. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Плюс в этом случае еще надо остатки по 42сч ввести. Это торговая наценка.
  4. TopicStarter Overlay
    milena384
    Offline

    milena384 Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 ноя 2011
    Сообщения:
    82
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Мы раньше учет в программе не вели. вообще то мы торгуем из магазина, т.е нам остатки товара нужны в магазине. Но если я ввожу остатки на сч.41.12(НТТ), то остатки вводятся без номенклатуры, только суммой. Мне надо с номенкл-ой.
  5. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Тогда вид склада делайте "Розничный" и вводите остатки по сч 41.02 (если учет будете вести по покупной стоимости) или по сч 41.11 + по сч 42.01 торговую наценку (если учет будете вести по продажной стоимости).

    Исходя из моего опыта и моего субъективного мнения проще вести учет по покупной стоимости (без использования 42 сч). Меньше заморочек :smile:
    Я бы рекомендовал Вам именно этот способ...
    Но, конечно же, решать Вам. :))
  6. TopicStarter Overlay
    milena384
    Offline

    milena384 Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 ноя 2011
    Сообщения:
    82
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Я тоже хотела вести учет по покупной ст-ти, но незнаю как.
  7. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да так же, как на оптовом складе.
    Стандартные документы...Поступление, Реализация, Отчет о розничных продажах.
    Можете книжку почитать...
    Встроенную справку...Там есть советы, быстрое освоение...
    Ну и, наконец, просто потренироваться на копии...
  8. TopicStarter Overlay
    milena384
    Offline

    milena384 Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 ноя 2011
    Сообщения:
    82
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Насчет Очета о розничных продажах: Вот наример: товар числится по покупной ст-ти, мы его продали, оформляем Отчет например на 10000 р. на его основании ПКО на эту же сумму.а что спишется в ст-ти приобретения? Или я что-то не догоняю.
  9. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да программа все сама сделает))
    Покупная стоимость пойдет на себестоимость продаж (Дебет 90 сч), сумма реализации (10 000 р.) пойдет как выручка (кредит 90 сч).
  10. TopicStarter Overlay
    milena384
    Offline

    milena384 Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 ноя 2011
    Сообщения:
    82
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Получится покупная и ст-ть реализации равны что ли? а откуда программа знает сколько будет покупная ст-ть на сумму реализации н-р 10000 р? запуталась совсем.
  11. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Я думаю, Вам надо попробовать проделать всю цепочку от поступления до реализации и посмотреть, что получится.
    Я даже не представляю, как можно это объяснить на пяти пальцах.

    Если очень просто и абстрактно, то как-то так:
    Купили Вы товар на 6 000 р. Оформили в программе Поступление. Теперь товар числится на складе в сумме 6 000 р.
    Потом Вы его продаете по 10 000 р. Оформляете Продажу. В этот момент товар в сумме 6 000 р. списывается со склада...Эта сумма попадает в расход организации, а сумма 10 000 р. - в доход организации.
    Разница - 4 000 р. - это Ваша "прибыль".

    Проделайте всю цепочку и посмотрите....
    Если есть у Вас бухгалтер, дайте ему (ей) посмотреть, какие проводки сформировала программа. Он (она) все сразу поймет.
  12. TopicStarter Overlay
    milena384
    Offline

    milena384 Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 ноя 2011
    Сообщения:
    82
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да это все понятно. Но поступление выручки делается общим ПКО на конец дня на общую за день сумму 10000 руб. а как узнать сколько списать стоимости товара? Надо вести понрменклатурную продажу? Так?
  13. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Программа сама спишет сколько надо при оформлении продажи, исходя из покупной стоимости.

    Вы же документ продажи формируете. Забиваете туда номенклатуру. Получается, что так, если вы это имеете в виду...

Поделиться этой страницей