8.х УПП ВР при учете ОС

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем ЧКДзержинский, 27 фев 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    ЧКДзержинский
    Offline

    ЧКДзержинский Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 дек 2006
    Сообщения:
    487
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Всем спасибо. Сделали с ВР. Для тех, кто решит тоже сделать через ВР, опишу порядок действий.
    Пусть объект строительства стоит 200 тыс.
    Отразили госпошлину авансовым отчетом на сумму 1000 руб. (в документе счет затрат БУ 08.03, НУ 25.02):
    (БУ) Дт 08.03 Кт 71.01 1000 руб.
    (НУ) Дт 25.02 Кт ПВ 1000 руб.
    (ВР) Дт 08.03 1000 руб.
    (ВР) Дт 25.02 -1000 руб.

    Затем ручной операцией формирую проводки:
    (НУ) Дт 90.08 Кт 25.02 1000 руб.
    (ВР) Дт 90.08 Кт 25.02 -1000 руб.

    Ну а дальше стандартные механизмы:
    Принимаю ОС к учету:
    (БУ) Дт 01.01 Кт 08.03 201000 руб.
    (НУ) Дт 01.01 Кт 08.03 200000 руб.
    (ВР) Дт 01.01 Кт 08.03 1000 руб.


    Амортизация ОС:
    (БУ) Дт 25.01 Кт 02.01 20100 руб.
    (НУ) Дт 25.02 Кт 02.01 20000 руб.
    (ВР) Дт 25.02 Кт 02.01 100 руб.

    Проводки расчета себестоимости указывать не будут, т.к. их многовато, но они верные.
    Последнее редактирование: 11 мар 2015

Поделиться этой страницей