8.х УПП Вопрос по блоку ЗиУП в УПП 1.2.28.1

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем bons, 22 мар 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Доброго времени суток.

    Помогите кто чем может по следующим вопросам:

    1:
    есть печатная форма Т-60 печатается из документа "Начисление отпуска сотрудникам организации".
    так вот в самом документе сумма "начисленно отпускных" правильно посчитана, а в печатной форме Т-60 появляются какие-то "другие начисления" и сумма к выплате совершенно другая.
    как с этим бороться? от куда взялись эти начисления или это ошибка в печатной форме? кто нибудь сталкивался с этим?

    2:
    Следующую ситуация мне как то совсем не понятна.
    Есть документ "отражение зарплаты в регламентированном учете", так вот при его заполнении не попадают данные из документов "разовые удержания" и данные с 73 счета. не кто с этим не сталкивался? может где какие настройки нужно проверить? слетело это еще в октябре 09 года, видимо после какого-то обновления, очнулись только сейчас :(
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А вы откройте документ, нажмите перейти и посмотрите каике имнно суммы добавил в регистр сведений данный документ. А то зачастую бывает что пользователь рассчиталл, провел, затем зашел цифру изменил и просто записал. А печает то он не из табличной части. какие суммы у него в расчетном листке по отпуску? Это у одно сотрудника или нескольких. Вообще советовал бы на 29 обновиться и глянуть

    2. по поводу удержаний

    Проводки на удержания могут ставиться только в одном месте -это на вкладке бухучет у самого удерджания. А потом уже при заполнени отражения ЗП в бух учете, система берет сумму с регистра начисления и подтягивает проводку с самого удержания. Так что там смотрите
  3. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    суммы по всем регистрам такие же как и в самом документе и на всех закладках. а вот печатная форма выводит что то свое... это проявляется у всех. релиз 1.2.29.1
    PS в расчетном листке тоже все правильно, сумма из самой формы документа.


    в удержаниях проводки прописаны, а из какого регистра берется сумма?
  4. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    по поводу удержания:

    а не может ли влиять на это галочка в настройках "взаиморасчеты вести в разрезе месяца начисления"?
    т.е. к примеру удержания, или движения по 73 счеты были сделаны задним числом после отражения ЗП?
  5. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    может тогда подскажете что вообще должно быть в поле №10 в форме Т-60? что такое другие начисления?
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Завтра гляну 29 релиз и отпишусь


    А вы после того как удержания сделали, Отраженеи Зп переформировывали? Задним число -ериод регистрацииразовых удержаний и отраженеиЗП в учете совпадают?. Сумма берется из регистр Удержания работников организации за период регистрации то что и док начисление отражение ЗП

    А насчет взаиморасчетов -это галочка вляет только на выплату ЗП лучше ее не ставить.
  7. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    буду очень благодарен.

    в том то и дело что не делали.
    но по сути то что не выплатили/удержали в этот период должно пейти на следующий?

    да совпадают.

    понятно, гляну завтра

    так и знал... у нас она стоит :(
    теперь то что сделать что бы все на места встало при снятии этой галочки? выравнивать регистр взаиморасчетов и бухсчета?
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну как вы тогда хотите что бы у вас это в проводках появилось. Сумма то перейдет на следующий но по взаимо расчетам и бкдет что человеку не выплатили и все. А с точки зрения проводок и затрат, то они на след месяц не переходят. все формируется в текущем месяце документом оТражение ЗП. Опишите что вы хотели сделать.

    Регистры Взаиморасчеты с сотрудниками организаций и Зарплата за месяц организаций.

    Это галочка используется если вы например планируетет в сентябре погашать задолженность именно за май. А так вам придется делать документ перенос задолженности, по этому убирайте галочку. Если сотрудников много то может занять продолжительное время
  9. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    По поводу отпуска, я все проверил на 29 релиз все ок.

    единсвенно что вас может вводить в заблуждение так это колонка Другие Начисления

    Смотрите принт скрин

    У меня отпуск у сотрудника перходящий ему за март 10 000 а за апрель 5 000 по документу. Но при этом к моменту создания документа Отпуска я ему уже начислил ЗП и вот там в колонке другие начисления как раз эта сумма и НДФЛ то же общий. И всего в рублях это отпускные + ЗП которую уже начислили, если вы за месяц распроведете все доку начислений по нему то выйдет голая сумма отпуска

    Посмотреть вложение 3646

    Вложения:

    • Т_60.JPG
      Т_60.JPG
      Размер файла:
      61,7 КБ
      Просмотров:
      186
  10. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    теперь я понял.
    Огромное спасибо, а мне всю голову пробили бухгалтера что это не правильно.
  11. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    есть две ситуации с которыми проблема:

    первая ситуация-приходят счета за мобильную связь, приходят обычно в 15-х числах следующего месяца за месяцем счета. следовательно к этому времени расчет ЗП и его отражение за месяц счета уже рассчитаны и проведены. в бухгалтерии разносят эти счета по сотрудникам в период который указан в счете и хочется что бы эти суммы зачитывались в следующем месяце.
    Если не сложно объясните пожалуйста как правильно все это оформить, в какой последовательности какие документы делать (хоть приблизительно).

    вторая ситуация-не успевают сдавать авансовые отчеты, и они тоже вводятся после расчета и отражения ЗП задним числом.
    что делать в такой ситуации?


    спасибо буду сверять и убирать галочку.

    попутно еще один вопрос -
    в тех же настройках есть галочка "контролировать пересечение периодов, регистрирующих норму времени" что эта за галочка и за что она отвечает? на что влияет?
  12. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Система тогда контролирует не попали ли у вас 2 начисления, которые ставят в табель часы, в один и тот о же промежуток времени. просто порой люди создают свои начисления а вытеснения забывают настраивать. пусть стоит помогает.

    Что каксается ваших суммм.
    Возьмем ситуацию что сотрудник сдает авансовый отчет и с него не удерживают сумму, а должны наоборот доначислить? когда вы ему будете доначислять? Соответсвенно это и НДФЛ измениться и т.д.
    По этому как только ЗП закрыта и проводки сформированны и их менять никто не хочет, то все оформляют этим месяцем. Т.е. удержание за мобильную связь за январь, мы начислим в фервлае, за февраль в марте и т.д.

    Если же хотите это оформить тем месяцем за которое пришло удержание, то вам придется либо переформировывать Проводки, либо добавлять их руками.

    + еще одна ситуация, по авансовому, что ему решили вернуть день, соответсвенно у нео изменилась база для расчета премии и проф взносов и т.д. по этому все советую оформлть тем периодом, которым приходят. Просто в удержаниях Ставите период регистрации Февраль, а период действия (с по) январь. Хотя лучше и это ставьте февраль. Просто напишите в начиленеи Удержание за мобильную связь за прошлый месяц. что бы у людей не возникало вопросов
  13. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    и еще одна непонятнка:
    добавили вычеты по детям в 10-м году, теперь в расчетных листках странная ситуация по некоторым сотрудникам, а именно количество вычетов по детям в январе 6 а в феврале 12 при этом в вычетах у физ лица стоит только 2-е детей. в расчетом листке все суммы правильные. неправильно только поле где ставится количество вычетов по детям.

    что посмотреть? куда копать? как исправить?
  14. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    мне бы принт скрин того как вы установиил вычеты (у фл вкладка НДФЛ) и в документе начисление ЗП на вкладке нДФЛ правой кнопкой настройка списка, проставьте все галочки и то же принт скрин по этому человеку, тогда можно будет что то сказать, а так не знаю.
    может там просто за прошлые периоды добирает.
  15. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    Вложения:

  16. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Да. удалять не надо иначе система увидет что права нет а вы ему предоставляли и сама начнет выправлять. Надо было поставть дату его окончания.
    Просто это 2 разных вычета, вы ему предоставляли сначала как единственному кормильцу, а потом видно замуж вышла и начали предоставлять уже как просто на 1 ребенка. А система смотрит просто что стоит у человека один вычет и вы добавляете ему второй, не прекращая первый вот она и начисляет. Она же не знает что этот один вычет взаимоисключает второй.
    Для нее это аналогично что был вычет на 2х детей а потом родился еще один и ему офрмели вычит еще как на ребенка инвалида и сотрудник должен получать и вычит на 2х и на инвалида
  17. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а как теперь быть?
    просто поставить дату окончания действия вычета? или после этого придется заново переначислять ЗП и все заного проводить?
  18. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    1.Да поставить дату с которйо прекратить
    2. Тут два варианта 1-всю Зп пересчитывать не надо надо только НДФЛ. или взять попробывать сформировать пробный док на следующий месяц и посмотреть система сама выправить или нет. В принципе я думаю она должна сама попробовать выправить
  19. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    огромное спасибо!
    выручили. а то я с ЗиУП совсем не дружу :(
  20. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ДА не за что, на то мы и тут. Обращайтесь будетвремя и возможность помогем

Поделиться этой страницей