8.х БП Учет товаров по счетам

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Barcode, 20 янв 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Barcode
    Offline

    Barcode

    Регистрация:
    10 май 2011
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте. Бухгалтерия 3.0.
    С начала года начали вести учет товаров "по закупочной стоимости", на счете 41.11 (в учетной политике установлено по стоимости приобретения).
    И тут в плане счетов увидел счет 41.02 (Товары в розничной торговле по покупной стоимости).

    Может кто знает какие могут быть подводные камни в дальнейшем? Или все таки пока не поздно переделать все поступления на счет 41.02?
    По логике это просто счета с одинаковыми субконто (только в разном порядке склады и партии).

    Спасибо.
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.566
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Вопрос номер раз: для чего было заводить новый счет учета?
    Вопрос номер два: каким образом собираетесь сдавать регламентированную отчетность, которая зависит от остатков на складах?

    Вертайте все на 41.02 и ведите учет так, как это предусмотрено в "типовом" бухгалтерском учете.
  3. TopicStarter Overlay
    Barcode
    Offline

    Barcode

    Регистрация:
    10 май 2011
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    1. Счет 41.11 это типовой счет, просто он для учета товара по продажной стоимости.
    2. В том то и вопрос. Зависит ли формирование отчетности от счета плана счетов (учитывая что счета 41.11 и 41.02 по субконто одинаковые) или все таки зависит от учетной политики?
  4. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.566
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    41.11 - это для АТТ(автоматизированная торговая точка), т.е. грубо говоря ларек, в который товар для реализации исключительно в розницу периодически поступает с основного склада.

    41.02 - это, так сказать, для учета торговли(в общем смысле - оптовой) непосредственно со склада.

    Если в настройках БУХ выключена возможность ведения учета розничной торговли, то счет 41.11 просто не будет обрабатываться в отчетах. Даже если будет, то для него. скорее всего, необходимо заводить документ "Отчет о розничных продажах".

    Вывод: необходимо использовать счет 41.02, если нет перемещений товара на "точку" для последующей реализации.
    Последнее редактирование: 20 янв 2015
  5. TopicStarter Overlay
    Barcode
    Offline

    Barcode

    Регистрация:
    10 май 2011
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Это все понятно. Как у нас сейчас.
    1. В учетной политике, включено "Розничная торговля" и учет в рознице по "По стоимости приобретения".
    2. Товар поступает на склад (с признаком розничный), по счету 41.11
    3. Идет продажа с этого склада документом Отчет о розничных продажах. В данном документе отражается партия списания (себестоимость) на счете 90.02.2 и выручка на счете 90.01.2.

    Все работает как положено, на копии сделал закрытие месяца, сформировалась прибыль.

    Счет 41.11 он для розничной торговли (только работает в зависимости от настройки учетной политики По продажной стоимости или по Закупочной).
    Вот и хочу понять для чего счет 41.02, просто для визуального разделения?
  6. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.566
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Я ж написал:
    41.02 - это, так сказать, для учета торговли(в общем смысле - оптовой) непосредственно со склада.

    Т.е. любой бухгалтер сразу должен понять по ОСВ, что все что на 41.11 - это реализации с АТТ(розница), все что на 41.02 - это с основного склада(оптом/в розницу)
  7. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.438
    Симпатии:
    373
    Баллы:
    104
    да он типовый, но!!!! для розничных точек (АТТ - 41.11 и НТТ - 41.12), всё же написано
    upload_2015-1-20_20-48-45.png
    --- Объединение сообщений, 20 янв 2015 ---
    вот, читайте
    http://its.1c.ru/db/hoosn
  8. TopicStarter Overlay
    Barcode
    Offline

    Barcode

    Регистрация:
    10 май 2011
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ну для визуального разделения что на этом счете у нас розница, а на этом счете опт?

    У нас для расчетов с юриками используется счет 41.01, т.е. отгрузка с оптового склада, на который делается перемещение с розничного склада (41.11).
    А счет 41.02 это розница, как указано в плане счетов. И чтобы отгрузить оптом нужно тоже сделать перемещение.
  9. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.566
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Разные счета учета для того и заведены, чтобы "отделять мух от котлет".
    Вы(не лично вы, а главный бухгалтер организации) можете вообще все учитывать на счете 41.01, например, если так будет удобнее.....
  10. TopicStarter Overlay
    Barcode
    Offline

    Barcode

    Регистрация:
    10 май 2011
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Хорошо тогда по другому, у нас розничная точка АТТ. НО!!! учет на 41.11 делится:
    1. По "продажной стоимости" со счетом 42.01 (торговая наценка)
    2. По "Стоимости приобретения", без использования 42.01 счета - вот это и есть наш вариант!!!
  11. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.566
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    И?
    Главбух не хочет видеть/анализировать отдельно торговую наценку по реализованным товарам - учет ведет без выделения информации об этом.
    Захочет видеть торговую наценку в денежном выражении - включит первый вариант.
  12. TopicStarter Overlay
    Barcode
    Offline

    Barcode

    Регистрация:
    10 май 2011
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Главбух наценку увидит по закрытии месяца.
    В принципе понял, можно оставить на 41.11, по закупочной, т.е без использования 42. Спасибо за дискуссию.
    --- Объединение сообщений, 20 янв 2015 ---
    Нет все не пойдет учитывать, розница это ЕНВД на 41.11, а 41.01 безнальчики это уже УСН.
  13. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.438
    Симпатии:
    373
    Баллы:
    104
    http://its.1c.ru/db/hoosn#content:67:1
    СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8
    Продажа товаров в розничной торговле (продажные цены)
    --- Объединение сообщений, 20 янв 2015 ---
    upload_2015-1-20_21-32-5.png
  14. TopicStarter Overlay
    Barcode
    Offline

    Barcode

    Регистрация:
    10 май 2011
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Почитал.
    Организации розничной торговли вправе учитывать приобретаемые и реализуемые ими товары по стоимости их приобретения или по продажным ценам с отдельным учетом наценок (скидок) (абз. 2 п. 13 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н).
    Если организация розничной торговли учитывает товары по продажным ценам, то учет торговой наценки ведется на счете 42 "Торговая наценка"

    Значит у нас все верно, просто без 42 счета, а торговая наценка на 42 рассчитывается согласно учетной политике, поэтому счет 41.02 тут не причем. Спасибо за наводку.
  15. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Если я невнимательно прочитал тему, прошу простить.
    Есть маленький вопрос:
    Я правильно понимаю, что до начала года учет велся по продажным ценам?

    Если так, тогда перевод учета товаров на учет по "стоимости приобретения" - чуть более сложная задача, нежели простое изменение соответствующей настройки в учетной политике. Даже не с точки зрения 1С, а с точки зрения бухгалтерского учета.
    В частности:
    1) Куда Вы дели суммы со счета 42 ? Ведь при учете по стоимости приобретения этот счет не используется.
    а главное:
    2) Т.к. до этого учет велся по продажной стоимости, то на сч 41.11 у вас сидит себестоимость + торговая наценка. Вся эта сумма при продаже товара уходит на дебет счета 90, образуя расходы. Затем при закрытии месяца торговая наценка минусуется из расходов. Оно и понятно - в расходы должна попасть только себестоимость товаров.
    Когда вы поменяли настройку учетной политики на учет по стоимости приобретения, при закрытии месяца операция "минусования" торговой наценки не производится. А на счете 41.11 по-прежнему сидит себестоимость + торговая наценка. Соответственно вся эта сумма ушла в расходы, что привело к занижению прибыли :) )

    Если вы эту ситуацию учли, тогда все ОК )
  16. TopicStarter Overlay
    Barcode
    Offline

    Barcode

    Регистрация:
    10 май 2011
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо за ответ. Да совершенно верно, учет вели по продажным ценам, это была бухгалтерия 2.0.
    С этого года мы перешли на бухгалтерию 3.0, соответственно остатки на 41.11 были перенесены по закупочной стоимости.
    Суммы на 42 просто остались в бухгалтерии 2.0:)

Поделиться этой страницей