8.х БП Учет доходов и расходов по подразделениям

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем ЕкатеринаНик, 8 мар 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Здравйствуйте!
    Помогите, пожалуйста, идеей как начать вести учет в БП 8.2. На 26 сч можно указать подразделение затрат, но как указать доход полученный именно от этого подразделения?
    Предприятие ЖКХ, занимается реализацией услуг, таких как вывоз ТБО - эту услугу оказывает только автохозяйство, а вот водоснабжение и водоотведение оказывают 3 подразделения сразу Аксайское, Донское и Азовское ОСВ, ну и так далее.
  2. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    У Вас версия ПРОФ или КОРП?
  3. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Такой учет по подразделениям реализован только в БП КОРП.
    Но как вариант вы можете завести номенклатурные группы по подразделениям, т.е. "Водоотведение Донское", "Водоотведение Азовское"и т.д., тогда и выручка и себестоимость на 90 счете будут собираться по каждой в отдельности. Вопрос в том, всегда ли вы можете указать в документе реализации, какое точно подразделение оказало услугу?
  4. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Не ПРОФ и не КОРП. Такую конфу по стоимости не потянули! Обычная БП, хотя, нет, она скоро будет не совсем обычная, а с добавкой ЖКХ от Айлента.
    Наташа, Номенклатурные группы? ну как то у меня в голове не сильно укладывается, ведь туже трубу могут купить как Основная номенклатурная группа, списать в производство требованиями-накладными в РАЗНЫЕ подразделения!
    Помогите пожалуйста, сама не сильна в Бух-ии! (тока, пожалуйста, за спецами не посылать!)
  5. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    С такой, к сожалению (а может, и к счастью) не сталкивалась. Будем считать, что там типовые операции реализованы как в БП :angry:
    Дык при поступлении еще никакой номенклатурной группы и нет, это пока просто материалы. Номенклатурная группа указывается как аналитика ЗАТРАТ, т.е. как раз в момент списания требованием-накладной. Вот там и указывайте, на какую ном.группу пошла труба.
    Всех нюансов учета в ЖКХ не знаю, постарайтесь сами подумать, какие у вас есть затраты, и всегда ли вы можете точно сказать, к какой ном.группе их отнести? Кстати, на 26 счете номенклатурной группы нет.. А 20-ку вы используете?
  6. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    а про какую Вы "номенклатурную группу"? Я про ту, что в спр Номенклатура для каждого элемента задается! ЖКХ дополнение никак не изменяет БП, он накручен как бы сверху, и для того, чтобы печатать квитанции на оплату населению и организациям.
    ПЫСЫ с Праздником Весны! Спасибо, что Вы здесь!
  7. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Номенклатурная группа у номенклатуры задается для подстановки в документы "по умолчанию" и используется больше для готовой продукции, а не для материалов. В требовании-накладной ном.группу всегда можно в каждом конкретном документе поменять, ведь мы одни и те же материалы на производство разных видов продукции можем списывать. При этом ном.группа из самой карточки материала на проводки никак не влияет, а используется то, что указано в документе.
    Вас тоже с праздником! :angry:
  8. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Думаю ЖКХ от Айлннта не сильно будет отличаться от ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ...., там основа лицевые счета. подушевой учёт, и всё еже с ними связанное, а да, паспортный стол мне понравился :angry:.
    Бп может быть в трех поставках
    БП базовая (конфигурация не изменяется)
    БП проф (10 тысяч с чем-то стоила)
    БП КОРП.
    Тут на самом деле не важно что у Вас в номенклатуре по умолчанию стоит. Дело в том что номенклатурная группа это аналитика 20-ого счета, при списания материалов на 20-ку Вы можете указать номенклатурную группу, т.е. по какой аналитике идет списание. при закрытии 20-ого счета, закрытие будет выполняться в разрезе номенклатурных групп, субконто 20-го посмотрите. У меня есть две маленьких ТСЖ, именно так и работают, т.к. КОРП не захотели купить. Неудобно тем что нужно аккуратно раскидывать материалы, иначе 20-ка не будет закрываться, или затраты не верно будут собраны, некорректно рассчитана себестоимость услуг, но вроде работают уже привыкли.
  9. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    mialord
    какими документами списывать материалы в производство?
    БП Проф
    я вот думаю, может сделать разную услугу Водоснабжение Азовское, Водоснабжение Азовское, Водоснабжение Донское; тем более что глбух говорит, что тарифы на водоснабжение разные.
    но вообще стоит задача, вести учет доходов/расходов именно по подразделениям.
  10. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    1. Требование-накладная.
    2. Не надо лишнюю номенклатуру, если нет особой необходимости, сами же потом в этой свалке будете ковыряться. Наташа Вам описала.
  11. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    mialord, а скажите, надо ли мне делать отчет производства за смену
  12. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Если у Вас услуги то конечно нет.
  13. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    ну вот, почему то без "отчета производства за смену" сч 20.01 не закрывается, в базе всего то (ПРОБА!) 8 документов... вроде все четко заполняю...(((
  14. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Ух ты блин, у УчетПолитике Для услуг сторонним заказчикам По выручке и закрылось....)))
  15. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Причём заметьте что документ оказания услуг "Реализация товаров и услуг" делает дополнительное движение "Оказанные услуги", потому всё и закрывается.
  16. Graf_Prof
    Offline

    Graf_Prof

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Может не совсем в тему, но все-таки. Я никак не могу понять логики указания подразделения затрат. Хорошо если:
    1. конкретные услуги сторонней организации были оказаны конкретному подразделению для осуществления последним конкретной работы. Тогда счет 20.01, данное подразделение, и необходимая номенклуатурная группа.
    2. конкретные услуги сторонней организации (электроэнергия, водоснабжение и т.п.) были оказаны конкретному подразделению (отдельные счетчики). Тогда счет 26, данное подразделение.
    А если контора, гараж и производство в одном здании и уних счетчики единые, то какое подразделение указывать в графе "Подразделение затрат"? Расходы ведь общехозяйственные и существует медод распределиня таких затрат. Зачем тогда там указыват какое-то подразделение? Где логика? Не пойму. Такая же фишка и в авансовых отчетах.
    1С:Бухгалтерия ред.2.0.19.12 v.8.2
  17. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Пункт 2 у вас - это счет 25. А последнее это как раз 26.
    Фишка в том, что с 25 счета затраты распределяются на 20-ку того же подразделения, а 26 распределяется по ВСЕЙ 20-ке (если не использовать директ-костинг) - в этом и есть смысл общехозяйственных расходов :) Подразделение на 26 указывается справочно для того, чтоб можно было, например, АУП отделить от производства, ведь и у тех и у других могут быть одинаковые затраты (электричество для цеха и для офиса). Можно даже не указывать подразделение на 26 вроде ))
  18. Graf_Prof
    Offline

    Graf_Prof

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В том-то вся и фишка, что в документе при его формировании можно и неуказывать подразделение затрат при 26-м счете, но при формировании закрытия месяца выдается ошибка "Не указано подразделение затрат".
    В принципе, вроде как, даже если и указываешь подразделение, то закрытие распределяет согласно медоду распределения.
    Но вот только бухгалтера мне мозг выносят, что типа это же общехозяйственные расходы какое подразделение им ставить. Пока рекомендую везде ставит АУП. После всех исправлений и закрытия месяца отпишусь, что получилось.
  19. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Как анализом счета 02.01 получить затраты на амортизацию в разрезе подразделений? в способах отражения расходов по амортизации выделено каждое подрразделение отдельно на 20.01
  20. Graf_Prof
    Offline

    Graf_Prof

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    на счетие 02.01 собирается общая амортизация ОС, а вот затраты (падающие на себестоимость продукции - услуг) по подразделениям (после закрытия месяца) распределяются на 20.01 как Вы указали.
    Теперь, чтобы выделить из 20-ки именно амартизацию, вся амортизация должна производиться по статье затрат "Амортизация ОС" (или какая-то определенная). Затраты по амортизации распределяются по "Номенклатурным группам", которые в свою очередь можно привязать к подразделениям. Это если пользоваться отчетом "Анализ счета".
    Если использовать отчет "Обороты счета", то в настройках Вы все сами увидите и поймете как сделать. Опять-таки по счету 20.01 и там есть группировка по "Подразделения", "Номенклатурная группа", "Статья затрат". Убираем галочки с "Номенклатурная группа" и "Статья затрат". Далее в отборе указываем необходимую статью затрат.

Поделиться этой страницей