8.х БП Учет доп. расходов при приобретение основных средств - проблема с НДС

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем pas, 19 апр 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Покупаем основное средство.

    Приходуем документом ПоступлениеТоваровИуслуг вкладка оборудование на счет 08.04. Счет учета НДС 19.01.

    Приходуем доп. расходы документом ПоступлениеТоваровИуслуг вкладка услуги на счет 08.04 на этот же объект. Счет учета НДС 19.01 или 19.04 (вроде не принципиально). На закладке с-ф ставим что предъявлена сф с номером и датой.

    Вводится объект в эксплуатацию. Стоимость объекта получается правильная с доп. расходами.

    Формируем книгу покупок. Доп. расходы в нее не попадают, и соответственно не закрывается счет 19.01/19.04 на сумму НДС доп. расходов.

    Тоже самое происходит, если поступление ОС и доп.расходов одним документом.

    Второй день голову ломаю что может быть? В 1.6 такие операции проходили без вопросов.
  2. OlgaK
    Offline

    OlgaK

    Регистрация:
    26 авг 2010
    Сообщения:
    37
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Доп.расх. - закладка Сч факт - "птичка" есть?
  3. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    конечно

    Перепробовал я почти все наверно. Закрывается нормально только если доп. расходы занести документом ПоступлениеДопРасходов. Но Вроде как этот документ по правильному должен оформляться только по товаров МПЗ, в отношении ОС должно оформляться через ПТиУ
  4. OlgaK
    Offline

    OlgaK

    Регистрация:
    26 авг 2010
    Сообщения:
    37
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    доп. расходы занести документом ПоступлениеДопРасходов.
    - только им и пользуюсь...
  5. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Им я тоже и занес, но сами 1С пишут на ИТС, что оно для МПЗ, а для ОС через ПТиУ
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Полагаю, вся проблема в том, что сумма не проходит по регистру "НДС по приобретенным ценнностям" при отражении документом Поступление ТиУ.
    Почему так, могу только предполагать.....

    А там на диске ИТС фигурирует счет 08.04 или 08.03 ???

    Просто счет 08.04 очень похож на счета учета МПЗ. Тоже ведется количественный учет, та же самая аналитика. По моему мнению и предположению, его надо использовать тогда, когда ОС принимается к учету в таком виде, в котором его приобрели. Без всяких других расходов....Ну если и есть какие-то доп. расходы, то отражать их документом Поступление доп. расходов (как в случае с МПЗ).
    А если стоимость ОС формируется некоторое время, плюс туда относятся всякие расходы по доведению его до нужного состояния, которые формируют его первоначальную стоимость, тогда, думаю, надо использовать счет 08.03 и делать через Поступление ТиУ.
  7. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    08.04

    В этом логика есть
Похожие темы
  1. Осень
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    2.414
  2. maksimkat1
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    1.656
  3. hefti
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.022
  4. necr
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.229
  5. Sasha190
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    3.164
Загрузка...

Поделиться этой страницей