8.х БП Требование-накладная(материалы заказчика)

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем ЛюбовьМихална, 3 авг 2016.

  1. TopicStarter Overlay
    ЛюбовьМихална
    Offline

    ЛюбовьМихална

    Регистрация:
    17 янв 2014
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой: Заполняю документ Требование-накладная, закладка "Материалы заказчика", есть счет передачи. Если это счет 10, то все хорошо, но, если материалы передаются в производство, или, как в моем случае списываются на счет 08.03, то в проводках нет аналитики. Как можно решить эту проблему? Воспользоваться документом "Поступление из переработки" тоже не получается, так как на закладке счета затрат не удается выбрать никакие счета, кроме 20 и 23. Заранее спасибо.
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.565
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Требование-Накладная - это для передачи ваших материалов в производство.
    Для отражения передачи материалов заказчика в производство необходимо оформлять документ "Реализация услуг по переработке".

    Каким образом тут фигурирует 08.03? Что вы на него собрались списывать и с какого счета?
  3. TopicStarter Overlay
    ЛюбовьМихална
    Offline

    ЛюбовьМихална

    Регистрация:
    17 янв 2014
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Со счета 10.07 на счет 08.03 списываются материалы заказчика, которые относятся на объект строительства. По поводу списания собственных материалов. В ТН же есть закладка Материалы заказчика. Почитала в описании, там фигугрируют забалансовые счета.
    Реализация услуг по переработке не совсем подходит, так как там нужно заполнять поле продукция. Бухгалтер же требует списывать эти материалы на 08 счет
  4. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.565
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Какую операцию вообще пытаетесь оформить?
  5. TopicStarter Overlay
    ЛюбовьМихална
    Offline

    ЛюбовьМихална

    Регистрация:
    17 янв 2014
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Бухгалтеру нужно следующее, если по проводкам:
    Дт 10,07 Кт 10.08 (делает Документом Реализация ТиУ, отгрузка без перехода права собственности)
    Дт 08.03 Кт 10.07.
  6. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.565
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Проводка Дт 10.07 Кт 10.08 - это простое перемещение, причем тут реализация, да еще и без права перехода собственности - вообще не понятно.

    В понимании вашего бухгалтера, что есть отгрузка без перехода права собственности?

    Про отражение модернизации ОС достаточно подробно описано здесь
  7. TopicStarter Overlay
    ЛюбовьМихална
    Offline

    ЛюбовьМихална

    Регистрация:
    17 янв 2014
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У счета 10.07 есть субконто Контрагент. Поэтому Перемещение не подойдет.
    Про Модернизацию ОС не поняла. Это не модернизация.
  8. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.565
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Хорошо, значит Дт 10.07 Кт 10.08 - "Передача товаров" в меню "Производство" вид операции: "Передача сырья в переработку"
    Что у вас за хозяйственная операция, отражаемая в дебете счета 08.03?
  9. TopicStarter Overlay
    ЛюбовьМихална
    Offline

    ЛюбовьМихална

    Регистрация:
    17 янв 2014
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ну да, правильно, конечно, Передача сырья в переработку.
    операция, отражаемая в дебете счета 08.03 - это операция списания этих материалов и включение их в стоимость в обьект строительства.
  10. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.565
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Списание материалов и включение в стоимость объекта строительства - есть операция модернизации ОС, возможно даже хозяйственным способом.
  11. TopicStarter Overlay
    ЛюбовьМихална
    Offline

    ЛюбовьМихална

    Регистрация:
    17 янв 2014
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В этом документе требуется ввести ОС в табличной части. В нашем случае речь об ОС пока не идет.
  12. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.565
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    А какой смысл просто списать что-то в дебет 08.03?
  13. TopicStarter Overlay
    ЛюбовьМихална
    Offline

    ЛюбовьМихална

    Регистрация:
    17 янв 2014
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Затраты, связанные со строительством объекта сначала собираются на дебете счета 08.03, потом ОС принимается к учете Дт 01 Кт 08 -на сумму всех затрат, связанных со строительством.
    Принцип тот же, что и при покупке объекта ОС, сначала все затраты на покупку собираются на Дт 08.04 ,
  14. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.565
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Если у вас были учтены какие-то МЦ на счете 10.08 и потом вы решили их превратить в объекты строительства, то сделать типовыми средствами это не получится, т.к. объекты строительства это другая сущность, их обычно сразу приходуют на 08.03 докуметом "Поступление товаров и услуг".

    Можно, конечно, оформить ручной операцией, но думаю, помимо проводки Дт 08.03 Кт 10.08 придется еще и в других регистрах править данные.
  15. TopicStarter Overlay
    ЛюбовьМихална
    Offline

    ЛюбовьМихална

    Регистрация:
    17 янв 2014
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Нет, поступлением ТиУ оформить их никак не получится. Вы путаете с субсчетом 08.04 "Приобретение объектов ОС", в этом случае, да, Поступление ТиУ (Дт 08.04 Кт 60), потом принятие к учету (Дт 01 Кт 08.04) а 08,03 - это строительство.Этот объект ОС предприятие не покупает, а строит. Превращать никто ничего не собирается. Проводкой Д 08.03 К 10.08 списывается стоимость строительных материалов, которые участвуют в строительстве, тем самым перенося свою стоимость на стоимость объекта строительства, а в будущем и на стоимость основного средства. Требовние-накладная прекрасно делает операцию Д08.03 К 10.08 , на закладке материалы указываются материалы, на закладке Счет затрат счет 08.03 и его субконто. Трудность возникла с проводкой 08.03 -10.07.

Поделиться этой страницей