7.7 Свертка базы

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Cooper-Mixal, 22 дек 2008.

  1. TopicStarter Overlay
    Cooper-Mixal
    Offline

    Cooper-Mixal Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 июн 2008
    Сообщения:
    193
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день!!!

    Грядет новый год,и соответственно Бухгалтерия хочет его начать с нового листа.

    Секвестирование базы неделал ни разу!

    Нашел ссылку http://fix-in.narod.ru/articles/1s_close/1sclose.zip
    Сделал копию базы и пытаюсь над ней колдовать, вроде всё понятно написано в файле, но что-то мне кажется не так!

    Опытные люди помогите со сверткой базы 1С: Бухгалтерия v7.7

    Последовательные действия. Самое главное, как сохранить остатки и перенести их в новую базу.

    Спасибо!
  2. WaRDeR
    Offline

    WaRDeR Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    23 ноя 2006
    Сообщения:
    3.263
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    29
    В каком месте кажется?
  3. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    1. Во-первых, не торопись. Сворачивай не 1 января, а когда бухгалтерия годовой отчет сдаст, т.е. в мае.
    2. Если ты скажешь, что тебе не нравиться, тогда возможно и ответим. Что на данном этапе не понятно?
  4. TopicStarter Overlay
    Cooper-Mixal
    Offline

    Cooper-Mixal Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 июн 2008
    Сообщения:
    193
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    сказали что в середине января, как закроют декабрь, а что с закрытием года, я незнаю! Мне главное научиться свертку делать, а потом хоть в мае, хоть в августе свернем ...


    Вообщем так:
    1. Делаю копию исходной базы, со всеми ert, dbf, папками...
    2. Открываю копию, что дальше?
    Надо сначала взять итоги конец периода (Кста, на какое число брать на 01.11.08 или на 31.10.08) для проверки после свертки! Что брать, какие отчеты сформировать по каким критериям?
    Надо остатки как то сформировать на 31.10.08! (Для тренировки)
    3. ....
  5. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Я так понимаю, что ты используешь свертку из Дополнительных возможностей.
    1. Почитай встроенное описание. На панели инструментов белый листочек с синим знаком вопроса.
    2. Дату ставишь 31(30).ХХ.ХХ
    3. Корр.счет 00-Вспомогательный.
    4. Способ удаления проводок - пометить на удаление.
    До этого сделай ОСВ с 01.01 по дату сверки. Распечатай - не теряй. После свертки еще раз делаешь ОСВ за этот же период. Сальдо начальное по всем счетам должно быть пустым. В оборотоах дебет и кредит по счету 00 должены быть равны. Сальдо конечное по всем счетам должно совпадать с ОСВ до свертки. Если конфигурация переделанная (добавлены документы, перечисления, счета, субконто и т.д.) при свертке может показывать ошибки - читай табло. Тогда правила свертки придется дорабатывать.
    И когда будешь сворачивать рабочую базу обязательно оставь несвернутую копию для просмотра вашей славной бухгалтерской истории.
    Вроде ничего не забыл, но если и забыл, то коллеги добавят, или сам столкнешься при свертке.
    Справедливости ради надо сказать, что Бухгалтерию не сворачивал, только Комплексную, зато неоднократно. Думаю, что свернуть Бухгалтерию - не сложнее.
    Да, после свертки проверь справочник Основные средства. Могут в некоторых позициях исчезнуть некоторые цифры и история. С чем связано - не знаю и не узнавал, но потом можешь перенести этот справочник из несвернутой или поправить руками, если не много.
    Уф, давно столько не писал...
  6. TopicStarter Overlay
    Cooper-Mixal
    Offline

    Cooper-Mixal Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 июн 2008
    Сообщения:
    193
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Всё сделал, всё получилось, имхо стандартной процедурой оказалось даже проще и быстрее чем сторонней обработкой, а что с документами за период, который был свернут??? Можно удалить или что с ними делать?
  7. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Конечно, удалить. Те документы, что не проводятся (доверенности, платежки, авансовые и пр.) можешь сам пометить на удаление и похерить. Те что помечены и не удаляются - значит на них ссылки в Вводе остатков. Оставь до следующей свертки.
    Еще сделай тестирование и исправление ИБ с упаковкой.
  8. XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    а расскажите, пожалуйста (на пальцах:)), что такое свертка базы, и для чего она нужна :unsure:
  9. Stado_adama
    Offline

    Stado_adama Модераторы Модератор

    Регистрация:
    27 ноя 2007
    Сообщения:
    1.086
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    XXL, :))) спроси у бухов :)) ет операция при которой удаляются все документы за ненужный период, а остатки заносятся ручными операциями... ну и разумеется все это давным давно автоматизированно...
  10. XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Stado_adama, спасибо:)))

Поделиться этой страницей