8.х БП субконто к счету 91.02 при реализации прочих активов

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем ska, 10 июл 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    ska
    Offline

    ska

    Регистрация:
    10 июл 2012
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!

    Есть проблема:
    Реализуем материалы (не основной вид деятельности), создаем документ Реализация товаров и услуг
    заполняем номенклатуру, указываем счета реализации 91.01, счет учета НДС 91.02, счет расходов 91.02, проводим.

    в проводках по счетам 91.01 и 91.02 указывается одно и тоже субконто.
    При формировании ОСВ по счету 91.02 не видно сумм НДС. все слито в одну аналитику.
    Ручная корректировка проводок не подходит.

    Как сделать так чтобы при реализации прочих активов по счету 91.02 проставлялось субконто отличное от субконто по счету 91.01?

    На данный вопрос служба поддержки v8@1c.ru ответила следующее:

    "К сожалению, документ "Реализация товаров и услуг" не предназначен для операций по 91 счету.
    Вы можете доработать конфигурацию в соответствии с Вашими требованиями самостоятельно или обратившись к нашим сервис-партнерам."


    Неужели это совсем не стандартная ситуация, когда организация занимается продажей прочего имущества?

    Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    При реализации по основному виду деятельности (90сч), там тоже одинаковая аналитика :))
    Счет НДС только другой (субсчет) :))

    Не понимаю, в чем Ваша проблема ))
    Сумму НДС можно посмотреть по анализу счета. (проводка по начислению НДС: Дт 91.02 Кт 68.02). Бухгалтеры обычно так и смотрят))
  3. TopicStarter Overlay
    ska
    Offline

    ska

    Регистрация:
    10 июл 2012
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Мы представляем учредителям постатейную расшифровку прочих доходов и расходов.

    Конечно можно посмотреть анализ счета и определить сумму НДС, затем выгрузить ОСВ по 91 счету в эксель, там подредактировать и отчет готов.
    НО, программа-то на то и создана, чтобы облегчить труд.
    Было б лучше, если бы 91 счет имел субсчет 91.03 (НДС) по аналогии со счетом 90, проблема была бы тоже решена, но опять же в программе этого не предусмотрено. (((
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Обычно, я стараюсь не трогать план счетов... Но, может, попробовать в пользовательском режиме добавить субсчет 91.03 ("НДС"). И в документах реализации ставить его (чтобы он проставлялся автоматически, надо настроить регистр сведений "Счета учета номенклатуры").

    Но вот я не знаю, как при этом будет происходить закрытие счета.
    Ну попробовать можно...Но очень аккуратно :))

Поделиться этой страницей