8.х УПП Стоимость материалов после переработки

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Dirk Diggler, 16 ноя 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    Dirk Diggler
    Offline

    Dirk Diggler

    Регистрация:
    25 авг 2009
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Перерабатываем материалы на стороне, отражаем по схеме:
    1) Заказ поставщику, операция "Переработка"
    2) Передача товаров, скажем, 100 кг алюминия по цене 1 руб/кг
    3) Поступление из переработки продукции - 500 метров профилей(статью затрат надо указывать?)
    4) Получение услуг по переработке, 500 метров профилей по 5 рублей за метр из 100 кг алюминия по 1 руб/кг(статья затрат сырье собственное), на закладке "Учет затрат" - нематериальная статья "Прокатка и покраска".

    Итого, последний док создает долг контрагенту 2500 рублей, но при этом, как показывает отчет "Ведомость по учету МПЗ" показывает, что на склад профили пришли без стоимостной оценки - столбец "Стоимость" пуст. Если я правильно понимаю, то это означает, что и в себестоимость дальнейшей продукции они войдут с нулевой стоимостью. Это так? Если да, то как сделать так, чтобы из переработки поступал товар на склад с правильной стоимостной оценкой - т.е. изначальная стоимость+стоимость услуг?
  2. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Расчет себестоимости скорректирует себестоимость при закрытии месяца, если я правильно помню :)
  3. TopicStarter Overlay
    Dirk Diggler
    Offline

    Dirk Diggler

    Регистрация:
    25 авг 2009
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Не, не скорректирует, если еще при приходе на склад товар уже был без стоимости. Вообще, я нашел ошибку - для стоимостная оценка приходящих материалов формируется закладкой "распределение материалов", если её ввести неправильно, то кирдык. Причем стоимость формируется исключительно из стоимости материалов, а вот то бабло, которое за услугу по обработке(цена и сумма на закладке продукция дока получение услуг по обработке) - оно будет распределено расчетом себестоимости.

    Возникло 2 других вопроса -
    1) как отследить материалы, отданные в переработку(сколько использовали, сколько еще висит на переработчике) - а] в случае РАУЗ и б] в случае партионного учета

    2) Возможно ли, чтобы стоимость услуги сразу входила в стоимость товара, а не распределялась в конце месяца?
  4. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ещё как скорректирует - естественно если все документы введены корректно.

    ответы:
    1. Можно например по счету 10.7. Ну или (для УУ) по статусу партии - переданные в переработку.
    2. Можно, только это будет не совсем корректно, например ч/з механизм плановых цен. При расчете себестоимости просто произойдет корректировка.
  5. TopicStarter Overlay
    Dirk Diggler
    Offline

    Dirk Diggler

    Регистрация:
    25 авг 2009
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А если поподробней?
  6. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Вопрос по этой же линии!
    Документ Поступление товаров из переработки не списывает материалы, из которых делали эту продукцию, со счета 10.7. Материал так и продолжает там висеть. Что может мешать списанию?
  7. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Слава Dirk Diggler'у !:) Подсказал и вразумил
  8. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    ... но появились новые трудности:
    бухгалтер не указывает продукцию, но указывает доп услугу, заполняя при этом материалами вкладку "Использованные материалы".
    При формировании ОСВ по этому счету (08.3) получается, что услуга заполняет все субконто, а материал, с указанными субконто в табл части, - нет.
    В связи с чем вопрос: целесообразно ли заполнять исп. материалы в доп услуге, если не указана продукция?
    Я попробовал и продукцию указать, результат тот же: субконто по материалам пустые...
  9. sersid
    Offline

    sersid

    Регистрация:
    17 фев 2009
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В продолжение темы ...
    А если полученное изделие отдали на доработку?
    Как сделать чтобы стоимость доработки добавилась к стоимости изделия после получения услуги?
    Например, если просто отдать изделие документом "Заказ поставщику (переработка)", то при получении услуги эта сумма не приплюсуется к себестоимости изделия, а войдет в расчет средней сбестоимости по поступлениям.
Похожие темы
  1. Nick-May
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    656
  2. jumper
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    810
  3. Nariman
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    893
  4. Vladimir1C
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2.120
  5. Vitaly
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1.388
Загрузка...

Поделиться этой страницей