8.х БП Способ учета выпуска с использованием счета 40

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем rinaty17, 10 дек 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    rinaty17
    Offline

    rinaty17

    Регистрация:
    5 июл 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Объясните нубу по части бухгалтерии пожалуйста что не так.
    Организация занимается выпуском продукции. УСН, доходы-расходы.
    в настройке учетной политике выпуск продукции выбрана способ учета выпуска с использованием счета 40.
    При такой настройке при закрытии месяца проводкой "Регламентная операция Корректировка выпуска продукции (услуг)" формируются отрицательные движение в НУ по стоимости выпуска продукции.

    А если выбрать без использования счета 40 все нормально.
    Так какой вариант правильный?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Покажите скрин проводок.

    Что Вы имеете в виду под движениями в НУ? Проводки или регистры УСН?
  3. TopicStarter Overlay
    rinaty17
    Offline

    rinaty17

    Регистрация:
    5 июл 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    вот скрин

    Вложения:

    • бмз1.png
      бмз1.png
      Размер файла:
      451,1 КБ
      Просмотров:
      118
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Мне кажется, раз Вы на УСН, то на эти проводки вообще можно внимания не обращать. Они никак не влияют на налоговый учет, на формирование КУДиР.
    Налоговый учет при УСН ведется в специальных регистрах, а не в проводках по НУ.

    А по теме у меня нет ответа :))
    Честно говоря, не знаю, откуда такие проводки по НУ.
  5. TopicStarter Overlay
    rinaty17
    Offline

    rinaty17

    Регистрация:
    5 июл 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    спасибо за ответ)
    я сам попытался покопаться в конфе, там все сложно, я выяснил что она появляется когда мы вводим документ инвентаризация нзп на сумму бу меньше стоимости выпуска продукции. когда равно или больше то его уже нету
  6. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    У Вас некорректно списана себестоимость МПЗ, при закрытии месяца программа пересчитывает "реальную" себестоимость, сумма которую Вы получили это Ваша ошибка в оценке себестоимости. Расхождение между планом и фактом, что указывает на тот факт что плановый отдел работает очень хреново и себестоимость при выпуске взята с потолка
  7. TopicStarter Overlay
    rinaty17
    Offline

    rinaty17

    Регистрация:
    5 июл 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    про отклонение я понял.
    Это так в БУ
    А в НУ это же не "Расхождение между планом и фактом" а равно вот этому =ВыпускПродукцииУслуг.ПлановаяСтоимостьОборот. что возникает в свою очередь при условии
    ВЫБОР
    КОГДА ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки2023.СуммаНУОстаток, 0) - ЕСТЬNULL(ОстаткиНЗП.СуммаНУ, 0) > 0
    ИЛИ ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки2023.СуммаОстаток, 0) - ЕСТЬNULL(ОстаткиНЗП.СуммаБУ, 0) > 0
    ТОГДА ЕСТЬNULL(ВыпускПродукцииУслуг.ПлановаяСтоимостьОборот, 0)
    ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ
    точнее при выполнении вот этого условия ХозрасчетныйОстатки2023.СуммаОстаток, 0) - ЕСТЬNULL(ОстаткиНЗП.СуммаБУ, 0) > 0.
  8. TopicStarter Overlay
    rinaty17
    Offline

    rinaty17

    Регистрация:
    5 июл 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    и зачем интересно в ну впихивать плановую стоимость
  9. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Ну хотя бы для того, чтобы знать ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ предприятия для закрытия счетов, когда базой распределения являются "Прямые затраты", т.е. закрытие счетов бухгалтерского учета выполняется по затратам налогового учета и это вполне нормальная ситуация.
  10. TopicStarter Overlay
    rinaty17
    Offline

    rinaty17

    Регистрация:
    5 июл 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    При УСН она тоже должна выполняться что ли?
    И если это нормальная ситуация то почему обработка Экспресс проверка ведения учета ругается на то что есть записи в НУ

    вот скрин

    Вложения:

    • бмз2.png
      бмз2.png
      Размер файла:
      33,9 КБ
      Просмотров:
      27
  11. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Не уверен, конечно, но возможно, Вы сами где-то сделали записи по НУ, и закрытие месяца на это "отреагировало".
    Сформируйте оборотку, посмотрите, откуда начались движения по НУ. Я так всегда и думал, что при применении УСН их быть не должно.
  12. TopicStarter Overlay
    rinaty17
    Offline

    rinaty17

    Регистрация:
    5 июл 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    на верхнем скрине где оборотка показана, документом движения является как раз то закрытие месяца.
    хрень какая то)
  13. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Это - да.
    Я имел в виду, что может быть еще (кроме этих) есть движения.

Поделиться этой страницей