8.х БП резервы по сомнительным долгам

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Ольгусик, 25 янв 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Добрый день. Встал вопрос создания резерва по сомнительным долгам. Прочитала на buh.ru. Пишут, что нужно операцией вручную.
    Нельзя ли с помощью документов. У меня вот такой вариант.

    Проводка Дт 91.02 Кт 63 -

    создание резерва делаем с помощью документа Корректировка долга.
    Сделала внешнюю обработку ТЧ. Заполняется автоматически суммами, которые не оплачены вовремя. СчетУчета ставлю 63. Счет списания 91,02. При проведении получаем как раз нужные проводки.
    Далее, если контрагент так и не оплатил долг, то нам через положенное время нужно списать эту кред.задолженность. Снова воспользуемся документов Корректировка долга. В ТЧ счет учета 62,01. Счет списания 63.
    Получаем проводку 63 - 62,01.
    А вот ка быть в случае, если контрагент все же оплатил. Платежное поручение Дт 51 Кт 62.01. Счет 62 закрылся. Тогда нам нужно сделать проводку
    Дт 63 Кт 91.01. Вот тут загвоздка. Что-то не получается.
  2. TopicStarter Overlay
    Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Может проводку Дт 63 Кт 91.01 делать также Корректировкой долга, только уже как кредит.задолженность.
  3. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    А почему именно через корректировку?
  4. TopicStarter Overlay
    Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    А как еще можно? Мне кроме корректировки на ум ничего не пришло. Автоматически заполнить ТЧ Дебиторская задолженность, счета расчетов должны быть 63, а счет списание 91.02. Получается нужная проводка. Но вот почему-то в инструкциях пишут, что нужно через ручные операции.
    А корректировкой списываются долги, которые уже совсем списываются. Те. Дт 63 Кт 62,02 либо Дт 91.02 Кт 62,01.
  5. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Ну, мы используем или свой документ или ручную операцию
  6. TopicStarter Overlay
    Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Сделали ручными проводками. Спасибо.

Поделиться этой страницей