8.х БП редактирование закрытия 90,91 -го счета

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем YaFakir, 28 дек 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    YaFakir
    Offline

    YaFakir

    Регистрация:
    23 июн 2010
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Требуется изменить закрытие счетов

    При формировании проводок по закрытию 90,91 счетов необходимо
    формировать фин результат с учетом оборотов в разрезе номенклатурных групп. На счет 99 необходимо формировать движения с учетом оборотного субконто Номенклатурные группы


    В ходе был получен более развернутый ответ что делать-то:

    Субконто "Номенклатурные группы" являются оборотным то есть остатки по
    ним не храняться
    проводка 90.09 99 формируется исходя из сумм на 90.01, 90.02, 90.03
    тут надо учитывать номенклатурные группы, то есть выбираем
    номенклатурную группу, находим обороты по 90.01 90.02 90.03 по этой НГ,
    суммируем вычитаем
    после этого формируем проводку с указанием данной НГ со счета 90.09 на
    счет 99, и там и там указываем данную НГ, это так же оборотное субконто
    в их плане счетов их может не быть, поэтому можно их самим добавить на
    эти счета с указанием что субконто оборотное


    Не выходит быстро разобраться с процедурами по закрытию 90,91 в регламентной операции, как подредактировать правильно запросы?
  2. Бирюков Сергей
    Offline

    Бирюков Сергей

    Регистрация:
    7 дек 2010
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте.
    Неоднократно встречал подобного рода требование. Ни разу не осуществляли подобного рода доработки ибо:
    1. Есть типовой отчет справка-расчет "Расчет налога на прибыль". Достаточно ее построить по БУ и получить требуемую информацию в разрезе каждой номенклатурной группы
    2. PROFIT!!!

Поделиться этой страницей