8.х УПП Разница в регистрах взаиморасчетов

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем cponamarev, 22 апр 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    cponamarev
    Offline

    cponamarev

    Регистрация:
    8 май 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Платформа 8.2.10.73
    Конфигурация УПП 1.3.3.1

    Проблема: Перенос остатков в 2008 году в базу сделан криво - документами корректировка регистров и операцией в ручную. Никто на тот момент не удосужился сравнить остатки по счетам с остатками по регистрам. Дальше "Особо умный Бухгалтер" списывала все что не нравится по 60 и 62 счету документом Корректировка долга , Списание задолженности - ничуть не заботясь о регистрах. Ну соответственно сейчас на Регистрах Взаиморасчеты с контрагентами, Расчеты с контрагентами, Заказы , Расчеты по приобретению и реализации - ВЕЗДЕ разные остатки :( Соответственно НДС нормально не начистить, взаиморасчеты не сверить - Зато по оборотке 60 и 62 - как она говорит - "Все красиво".

    Внимание вопрос - каким документом , кроме "Корректировка записей регистра" теперь все выровнять ?
    Ну и второй - риторический , Где взять лицензию на отстрел бухгалтеров ? И КАК ей объяснить что регистры - это не УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ учет ? А то ей показываешь - смотрите краснота на регистрах - в ответ - У МЕНЯ в бухгалтерии все отлично :unsure: ?

    И еще - внешние обработки тоже особо не помогают - сравнивая Взаиморасчеты по БУ и Остатки по регистру - не учитывают заказы :( Нет субконто на 60 - типа сделки в Регистре взаиморасчеты с контрагентом :(
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Используйте документ "Ввод начальных остатков по ваиморасчетам"
  3. TopicStarter Overlay
    cponamarev
    Offline

    cponamarev

    Регистрация:
    8 май 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Все бы хорошо еслиб на всех регистрах взаиморасчетов были бы хотябы приблизительно рваные суммы :(
    Этим документом я смогу только скорректировать сумму на одно и тоже значение :(
    Вот пример Сальдо 60 по контрагенту - 0 руб. По документам - Последняя операция - корректировка долга - списание задолженности Т.е по проводкам все хорошо.
    Но вот на регистре Взаиморасчетов - сумма не равная нулю . Тк начальный остаток по этому контрагенту отличается от начального сальдо по 60 (в следствии отличия при вводе остатков на начало 2008 года, которые корректировать сейчас - не есть хорошо).
    Посмотрел старую базу - претензий к переносу - нет. Так и в старой базе , регистры сильно отличались от Счетов БУ . Ну оччень нравилась Бухгалтеру Операция (БУ и НУ). А то что она записи в регистрах не делает - нуууу это не особо волнует.
    В итоге на начало 2010 года , практически 60 % поставщиков - сильно отличаются ( Регистры с остатками на счетах БУ).
    А ввод начальных остатков , мне кажется поможет только если просто убить все остатки на 01.01.10 и ввести заново все остатки по взаиморасчетам.
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Ну тогда только док корретировка записей. Если вводом остатков то это обычно и лучше всего делать в новой базе. А очистка регистров не благодарное дело, почистите записи, а один из ваших бухов возьмет да и перепроведет что нить и все записи опять есть
  5. Доктор Руфус Бейли
    Offline

    Доктор Руфус Бейли Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2010
    Сообщения:
    277
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    По поводу проблем с регистрами Draco вам уже активно помогает, а по по поводу проблем с бухгалтерами... Что ж, я обычно в таких случаях показывал пару отчётов, которые использовали такие регистры, объяснял, в чём проблема и грозился дикими ужасами того, с какими косяками они будут всё это сдавать в налоговую вместо ритуального единственного тычка по кнопуле.

    А лицензию выдают в 1С после получения сертификата "1С профессионал по отстрелу бухгалтеров".
  6. TopicStarter Overlay
    cponamarev
    Offline

    cponamarev

    Регистрация:
    8 май 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я показал уже кучу отчетов, распечатал остатки по регистрам, объяснил ,что с таким пофигистическим отношением к регистрам - Базу можно выкинуть , а Бух учет вести в ручную на коленке - Умолял при проведении документов обращать внимание на регистры и НЕ Трогать без надобности документ корректировка. Результат - Нулевой. :( Только как отчет, к примеру , анализ заказов поставщикам начинает выдавать неоплаченные заказы 2008 года , хотя они закрыты, Директор почему то, Берет банку вазелина и подозрительно на меня смотрит :( И ему не объяснить , что по задумке разработчиков 1с Почему-то Реестр Расходы по приобретению(Бух учет) и отчет Анализ заказов связаны.
  7. TopicStarter Overlay
    cponamarev
    Offline

    cponamarev

    Регистрация:
    8 май 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да вот именно с эти и столкнулся сижу, и погрузился весь в думу грустную , внести все остатки на начало года - выход, но опять жеж "Умный главбух" мешает , Ей история нужна, а то что ее можно будет посмотреть в другой базе и слышать не хочет :(
    А Корректировка , единственное что придумал сделать все корректировки регистров 31.12.09 и закрыть для редактирования периода. Тут единственный +, что полных прав у бухгалтеров ни у кого нет :)
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Надо просто подход поменять .. не в далбливать им что они тупые и т.д а например во так.

    Хотите отчет по заказам -вот отчет
    Буглатер: Апочему там заказы за 2008 год не закрыты у меня по бух все закрыто
    Вы: Вы знаете когда 1С писало конфигурации 50 сотруднико село посовещалось и решило что по счетат БУ будет не совсем корректно и решили написать через регистры. А врегистрах у нас неправильные данные потомцу что вы когда делали то то то не учли вот этого. И если вы считаете что 50 человек сидяших в 1С и зарабатывающих по 300 000 в месяц идиоты, давайте им так и напишем. благо они принимают жалобы и отвечают на письма...
    Если нет то давайте либо все это выправлять ручками, либо отказываться от 1С и переходить например на SAP который будут нам все делать и как мы захотим но за очень большие деньги....

    И все....
  9. Доктор Руфус Бейли
    Offline

    Доктор Руфус Бейли Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2010
    Сообщения:
    277
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    Тогда меняйте подход:

    Например, делайте не так, как по задумке 1С, а так, как это должно быть по задумке начальства.

    Либо запретите программно пользоваться левыми документами: пусть к вам приходят и объясняют, зачем они хотят сделать именно так, а не иначе, и уже вы, от своих прав, вводите документы из группы риска.
  10. TopicStarter Overlay
    cponamarev
    Offline

    cponamarev

    Регистрация:
    8 май 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ну примерно так и решил сделать, откорректировать остатки по регистрам на 31 12 09. Запретить изменение периода и запретить левые документы. Но На курсы 1с - Хотя бы, Специалист по отстрелу бухгалтеров я все же запишусь :)

Поделиться этой страницей