Проводки. Оказание услуг

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем Veli, 27 фев 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    Veli
    Offline

    Veli

    Регистрация:
    27 фев 2009
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте.
    Меня зовут Евгений.
    Мы оказываем услуги по разработке интернет-сайтов.

    Мы работаем по безналичному расчету, переводом на расчетный счет.

    У нас установлена программа 1С:Предприятие, УСН.

    При оказании услуги мы проводим документ Реализация, указываем там сумму, на которую выполнен проект.
    Но в оборотно-сальдовой ведомости сумма не появляется, как и в налоговой декларации.

    Скажите, какие нужно еще делать проводки, чтобы суммы учитывались?
    Проведи приходный кассовый ордер, но скорее всего это неверно?!
  2. Olka-Nvkz
    Offline

    Olka-Nvkz

    Регистрация:
    27 фев 2009
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Евгений, если у вас упращенка то услуги будут падать на 20.01 счет а счет учета доходов и расходов - это счет 90.01 и 90.02 соответственно, НДС пойдет на 19.04 а счет учета НДС по реализации - 90.3, счета расчетов 62.05 по УСН. Если вы занимаетесь только этим и в справочнике "Номенклатура" у вас указаны только услуги то можно сделать следующее для упращение ведения документов: Всю номенклатуру поместите в папку и назовите "Услуги продаваемые" к примеру. Далее на закладке "предприятие" есть такой пункт "Товары (материалы.товары,услуги) и там есть пункт " Счета учета номенклатруы". Заведите новый, выберите там в пунке для выбора номенклатуры папку с вашими услугами и проставьте ниже все счета учета и сохраните - после этого при проведении документов вам не нужно будет вручную проставлять эти счета - они будут вставать автоматически, выбирать нужно будет только номенклатуру. И после проведения документа сформируйте ОСВ по счету например 20 и вы увидете свою реализацию (должны увидеть если дата проведения документа войдет в период формирования отчета - а то часто такое бывает))) документ за январь и оборотку формируют за ферваль и пытаются этот документ увидеть в ней)

Поделиться этой страницей