8.х БП Продажа возвратных отходов

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем ЕкатеринаНик, 7 авг 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, на картинки:
    1) Отчет производства за смену, через закладку Возвратные отходы
    2) Реализация товаров и услуг, выделен НДС на 90.03 (знаем, что не надо!)
    3) ОСВ по сч 91
    Вопрос: почему по 91 в НУ доходы без НДС, а расходы с НДС?

    Вложения:

  2. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    :blush: ну отреагируйте хоть как нибудь!
  3. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Ну вы через 90.03 выделил НДС по Бух учету, ему же ка кто надо это по НУ выделить вы посмотрите у Вас же по 90.03 проводки по НУ нет
  4. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    а почему ее нет?
  5. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    А какая по Вашему мнению должна быть проводка по НУ? в НУ 90.03 нет, посмотрите в плане счетов
  6. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Я в этом абсолютный 0.
    Весь первый вопрос задан со слов бухгалтера.
    Draco
    На Ваш взгляд в первом сообщении все верно?
  7. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Честно сказать - однозначно "Да" сказать не могу. т.к с НУ не так часто встречаюсь. Можете попробовать взять типовую базу и проделать то же самое, если в типовой все пройдет, то вроде как нормально.
  8. defers
    Offline

    defers Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    208
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ну кроме того, что НДС отнесен на счет 90.03, а не на 91.02 все правильно. В БУ сумма НДС включается в сумму вырчуки, а в НУ выручка должна быть за минусом НДС. В итоге у вас должно работать правило Выручка по НУ = Выручка по БУ - НДС.
Похожие темы
  1. zLeoNz
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    467
  2. marina666
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    4.769
  3. hfcvec
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1.551
  4. Андрей139
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    8.573
Загрузка...

Поделиться этой страницей