8.х Проблема в сформированной ОСВ

Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем КакТоТак, 11 май 2019.

?

Проблема в этом?

  1. Причина в сальдо

    0 голосов
    0,0%
  2. Обработки "ЗапНастрСчетов" мало, нужно ещё...

    0 голосов
    0,0%
  3. Причина в другом...

    0 голосов
    0,0%
  4. Причина глубже...

    0 голосов
    0,0%
  5. Спасибо

    1 голосов
    100,0%
  1. TopicStarter Overlay
    КакТоТак
    Offline

    КакТоТак

    Регистрация:
    11 май 2019
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!

    В ОСВ после обновления плана счетов обработкой "Заполнение настроек счетов" один из счетов отобразился вместе со своим предшественником. Дело усложняется тем - и это (поправьте, если не прав) причина - что на нём висит сальдо на начало года.

    Далее, работая с помощником переноса остатков между счетами:
    1). При попытках переноса остатков этим годом всё тщетно - ведь это фиксируется как проводка этого года, а значит ОСВ по-прежнему видит их обоих в этом году.
    2). При попытках переноса остатков прошлым годом всё тщетно - ведь это фиксируется как проводка прошлого года, а значит ОСВ после этого видит их обоих в прошлом году.

    Так совершенно точно не должно быть.

    Свёртка базы никогда не проводилась.

    Наивный вопрос: "У счёта всего-лишь поменялось наименование, тогда почему же это наименование не записалось в существующий счёт - почему создался новый взамен старого?". и так, видимо, со всеми счетами, если не ошибаюсь.

    Помогите пожалуйста
  2. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    1.874
    Симпатии:
    177
    Баллы:
    104
    Конфигурация какой страны?
  3. TopicStarter Overlay
    КакТоТак
    Offline

    КакТоТак

    Регистрация:
    11 май 2019
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Россия. А как это взаимосвязано?
  4. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    1.874
    Симпатии:
    177
    Баллы:
    104
    На другом форуме написали, что БГУ 1.0
    Там БУ другой страны
  5. TopicStarter Overlay
    КакТоТак
    Offline

    КакТоТак

    Регистрация:
    11 май 2019
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А на том форуме такая же проблема? Я уже не знаю где искать - поисковики ничего по моей проблеме не выдают, к сожалению.
  6. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    9.511
    Симпатии:
    985
    Баллы:
    204
    Что есть за обработка?
    Что есть предшественник счета?
    Оба счета предопределенные?

    Разверните ответ, нужно больше деталей.

    Отправлено с моего MI 5s Plus через Tapatalk
  7. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    1.874
    Симпатии:
    177
    Баллы:
    104
    кая же
    http://forum-1c.ru/index.php?topic=73512.msg208642

    Как спрашивате - совершенно непонятно - так и отвечают
  8. TopicStarter Overlay
    КакТоТак
    Offline

    КакТоТак

    Регистрация:
    11 май 2019
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В программе есть инструкция: "Переход на ведение учета по приказу 64н", - в той инструкции описано какими документами всё надо сделать, но там 2018 год.

    Почему в 2019 году этого нет? Ведь точно так же изменился план счетов.

    Имеем счет с оборотами и с остатками. Т. е. нужно перенести остатки и обороты.

    Получается, перенос через счет 401.30 не устранит раздвоение? Нужно ещё обороты перенести как-то. Сделать сторно. Всё это должно отразиться в документах "Операция (бухгалтерская)", которые всё равно будут иметь дату, а значит раздвоение всё равно будет иметь место либо в этом году, либо в прошлом.

    Как справиться с раздвоением счетов?

    Помогите пожалуйста
  9. TopicStarter Overlay
    КакТоТак
    Offline

    КакТоТак

    Регистрация:
    11 май 2019
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Проблема теперь стала ясна как ясный день. Есть в конце прошлого года сальдо на старом счёте. На новом счёте ничего нет. В ОСВ на текущий год высвечиваются оба. Новый - потому что он действующий, и старый - потому что сальдо не на новом, а именно на старом. Год закрыт. Перенос остатков через 401.30 фиксируется в операциях бухгалтерских либо прошлым годом (и тогда ломается баланс в закрытом году и новый счёт становится соседом старого в этом закрытом году), либо текущим годом (т е даже при регистрации в 00:00:00 старый счёт остаётся соседствовать с новым в текущем году).

    Самое хитрое, что смог придумать - это нехитрая мысль сделать две бух операции: одну прошлым годом с переносом со старого счёта на 401.30; вторую текущим годом с переносом с 401.30 на новый. Раздвоение пропадает, ломается баланс в закрытом году.