8.х ЗУП Проблема с выплатой з/п после переноса данных из 7.7

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем ges58, 6 авг 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    ges58
    Offline

    ges58 Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 сен 2008
    Сообщения:
    104
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Перенесли данные из "семерки" в "восьмерку" включая май 2012 года (З/п для бюджетных учреждений). Сделали расчет з/п за июнь (начисления и удержания) в "восьмерке", всё хорошо, свели с данными из 7.7.
    Стали делать выплаты. По некоторым сотрудникам программа считает, что им начислено к выплате больше, чем есть на самом деле (т.е. все начисления минус все удержания меньше, чем считает программа). у них получается долг за сотрудником на конец месяца. По другим наоборот - долг за предприятием, им программа насчитывает очень мало к выплате. Отчет "Структура задолженности" по ним не показывает на начало июня никакой задолженности. Причем таких сотрудников по 1-2 в подразделении из 20-30 человек.
    Думаю, что это скорее всего связано с некорректным переносом данных. Такое ощущение, что где-то "сидит", что предприятие должно человеку, программа и плюсует эту сумму к выплате. Но где это? В каком регистре? Как это исправить, чтобы в июле всё считалось правильно?
  2. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Смотрите регистр накопления "Зарплата за месяц организаций" - возможно туда при переносе что-то неправильно попало. А может быть и при расчете что-то не по порядку сделали...
    Характер-то выплаты какой ставите - зарплата?
    И еще, как у вас в учетной политике выплата зарплаты проставлена: "в разрезе месяцев начисления" галка поставлена или общее сальдо использовать собираетесь?
  3. TopicStarter Overlay
    ges58
    Offline

    ges58 Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 сен 2008
    Сообщения:
    104
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В регистре "З/п за месяц организаций" всё нормально - на конец мая нет никаких долгов, то же самое в регистре "Взаиморасчеты с сотрудниками". В учетной политике "галочка" стоит. Посмотрите скриншот, может что еще подскажете.
    Посмотреть вложение 11876

    Вложения:

  4. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Каким числом выдавали зарплату? В регистре "Зарплата за месяц организаций" дата выплаты ставится месяцем ЗА который выдается зарплата и может быть так: дата = 30.06.12, период = июнь 2012, а реально выплачивали зарплату, скажем, 05.07.12 и документ-регистратор - от 05.07.12. Тогда корешок будет видеть дату 05.07 и показывать долг на конец месяца. Это нормально. Долга на конец месяца не должно быть только тогда, когда зарплату выплатили ДО окончания месяца начисления: в июне начислили, июнем же и выплатили, всю.
  5. TopicStarter Overlay
    ges58
    Offline

    ges58 Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 сен 2008
    Сообщения:
    104
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вся з/п начислена и выдана в июне. В "семерке" никто никому не должен, сальдо нулевое. В этом подразделении из 30 человек в "восьмерке" только у одного получился долг за предприятием, еще у одного - долг за работником, у остальных всё закрылось, как и должно быть. Такая же примено картина и в других подразделениях.
    Кроме этих 2-х регистров может где еще что может быть? Где копать?
  6. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Попробуйте еще посмотреть регистр накопления "НДФЛ к зачету" - он частенько под ногами путается и при подсчете сальдо в расчетном листке он тоже используется.
  7. TopicStarter Overlay
    ges58
    Offline

    ges58 Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 сен 2008
    Сообщения:
    104
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Сальдо считается правильно. Неправильно считается з/п к выплате. Я сделала корректировку регистра накопления "Взаиморасчеты с сотр." от 30.06.12, поправив как нужно. Начислила июль - всё хорошо. Но откуда взялись эти отклонения именно в июне, если на начало месяца всё нормально - не понимаю. Что-то связано с переносом, это точно.
  8. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Не факт, что с переносом... А по регистру "Взаиморасчеты" видно где ошибка возникает - именно при выплате, в расходе по платежке?

Поделиться этой страницей