8.х БП Принятие к учету ОС

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем ЕкатеринаНик, 13 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Подскажите, как принять к учету ОС. Оно было приобретено в мае 2010 года, в 1С 8.2 БП 2.0 попало Вводом начальных остатков на счет 10.01, так на счете 10.01 и оставалось, пока в феврале не сделали монтаж и принятие к учету (в производстве, не в программе). Бух говорит, что надо выделить НДС. Как? ведь на 10 сч стоимость за минусом НДС.
  2. Максим
    Offline

    Максим Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 фев 2008
    Сообщения:
    684
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    Во время приобретения проводку по НДС не было что ли?
  3. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    в мае 2010 не было 1с.
    01.01.2011 - Ввод начальных остатков вводили без меня.
    в феврале 2012 - Принятие к учету ОС надо сделать.
    Как проверить/понять есть ли НДС, для этой покачто материала?
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ну из ввода остатков по 10 сч данные по НДС не взять. Их там, вроде, нет.
    А в то время учет где велся? Может, там данные есть?
    Плюс, может, первичные документы сохранились (поставщик этого материала наверное какие-то документы давал).

    Если нет вообще ничего, то...даже не знаю...как принять к вычету НДС (это ведь цель, если я правильно понял?). Налоговая вряд ли позволит...
  5. TopicStarter Overlay
    ЕкатеринаНик
    Offline

    ЕкатеринаНик Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 ноя 2010
    Сообщения:
    698
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    ) порасспросила... выяснилось следующее, в старой программе для чего то сторнировали 19,03, приходовали на 19,01, и с 19,01 списывали НДС в таких случаях,
    чисто внутренние движения. НДС с этого материала был зачтен еще в мае 2010.
    Можно удалить тему, как никчомную.

Поделиться этой страницей