7.7 Принятие к учету ОС

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Kavar, 28 окт 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    Kavar
    Offline

    Kavar

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Конфигурация "Бухгалтерия для бюджетных учреждений". релиз 634.

    Наша организация (Управление образования) по целевой программе получила оборудование для школ.
    При попытке провести документ "Принятие ОС к учету" выдает сообщение:
    "Для ОС, стоимостью более 20000 должен использоваться линейный способ начисления амортизации"

    Способ начисления амортизации установлен "Не начислять".

    Бухгалтера говорят, что начислять амортизацию будут только когда оборудование будет передано в школу. а пока оборудование на учете в УО амортизация не нужна.

    Как поступить в данной ситуации?


    Спасибо.
  2. Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ставьте способ амортизации какой нужно. А в справочнике у ОС, видете (вкладку поступление-выбытие) дату ввода в эксплуатацию, с этого числа помоему и будет начисляться амортизация.
    И вообще если ОС не у Вас, почему вы его принимаете к учету?
  3. TopicStarter Overlay
    Kavar
    Offline

    Kavar

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У нас. позже будет передано на баланс школы.

    Попробуем.

    Спасибо.
  4. GlebHappy
    Offline

    GlebHappy Опытный в 1С

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    113
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А кто Вам вообще сказал, что Вы централизованно поступившие ОС, предназначенные не Вашему учреждению, должны принимать к учету???? :unsure:
    Лично я взял и сделал бы так:
    1) Датой поступления провел данное ОС как поступившее документом "Безвозмездное поступление ОС" - с плюсом; галочку "На счет 101" не ставьте
    2) Датой передачи - таким же документом, но с минусом
    Будут две проводки вида
    Дт 110601 Кт 130404
    в итоге у вас будет закрываться счет 304.04, как и должно быть в случае централизованного снабжения.
    Ставить на учет таким макаром поступившие к Вам основные - не нужно.

Поделиться этой страницей