Принятие к расходам авансового отчета в УСН

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем tat.salty@list.ru, 26 дек 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    tat.salty@list.ru
    Offline

    tat.salty@list.ru

    Регистрация:
    26 дек 2011
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В КДиР авансовый отчет полностью включен. Но чтобы "убрать" с баланса материальные ценности, с этого ав.отчета, какой нужно применить документ в 1С? чтобы дважды в расходы они не попали?
  2. TopicStarter Overlay
    tat.salty@list.ru
    Offline

    tat.salty@list.ru

    Регистрация:
    26 дек 2011
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я кажется поняла,беру требование-накладная и ставлю с 10.1 в д-т 91.02 " принимаемые", тогда 1 С игнорирует и получается что в расходы в НУ попадает с авансового отчета ( т.к оплачено), а уже в БУ списывает эти мат.ценности. Все оказывается логично.
  3. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Какая конфигурация?
    Вообще, наверное, в любой программе предусмотрено, чтобы ничего два раза в расход не село (конечно, если Вы вручную ничего не садили).
    Списывайте "Требованием-накладной". Второй раз ничего туда не попадет...
  4. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Здраствуйте!
    БП, ред. 2.0 ведет регистр "Расходы УСН" в котором регистрирует расходы. По этим данным формируются записи КУДиР. Стоит учитывать, что есть у Вас признание расходов выполняется в момент списания ТМЦ по учетной политике, а Вы пытаетесь отразить графу 7 сразу Авансовым отчетом, то скорее всего либо Вы не понимаете когда у Вас отражаются расходы, либо у Вас просто неправильно настроена учетная политика УСН. В Вашем случае, как понимаю из описания, графа 6 заполняется при оплате ТМЦ, а графа 7 и НДС возможно должны заполняться в момент списания МПЗ, хотя можете графу 7 признавать в расходах при оплате, для этого надо просто настроить учетную политику.
    На рисунке постарался описать условия признания расходов
    Посмотреть вложение 9562

    Вложения:

    • Форум.png
      Форум.png
      Размер файла:
      108,5 КБ
      Просмотров:
      174

Поделиться этой страницей