8.х Переходящий отпуск в ЗУП.

Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем barsuchechechek, 11 май 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    barsuchechechek
    Offline

    barsuchechechek Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2009
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Подскажите плиз - насколько возможно и сильнотрудоемко сделать чтоб переходящий отпуск относился на нужны, и признавался в месяце начисления в том числе и налоги?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    С точки зрения БУ это не правильно
  3. TopicStarter Overlay
    barsuchechechek
    Offline

    barsuchechechek Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2009
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Все чаще стал встречать, что на предприятиях делают так называемый отпускной фонд и отпускные платят из него.
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Н е совсем понятно слово "на нужны"?

    Вообще насчет налогов то это спорный вопрос. сейчас 1с по умолчанию разделяет. Но оно так же писало что если у Вр Оплата отпуска по каледнаднрным дням на вкладке НДФЛ вместо кода 2012 (который по умолчанию предопаределенный) создать и вставить свой 2012 то все ок будет.

    А насчет второго вашего ссобщения то да на многих предприятия начисляются резервы на 96 счет а потом сами отпускные уже с него списывают
  5. TopicStarter Overlay
    barsuchechechek
    Offline

    barsuchechechek Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2009
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    На нужный мне счет. Вот что имелось ввиду. Например чтоб относил на 96 а не 97 счет.
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Ну яже говорю в таких случаях в организаци создаются резервы отчислени й с Дт счетов на Кт 96 а потом у самх уже отпусков стоит на вкладке бух учет проводка Дт 96 кт 70
  7. TopicStarter Overlay
    barsuchechechek
    Offline

    barsuchechechek Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2009
    Сообщения:
    265
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Но смысл в том, что из резервного фонд платятся только переходящие отпуска. Отпуск приходящийся на теккущий месяц относится на обычный счет затрат. Т.е. нужно только поменять то что относится на 97 счет. Остальное не трогать.
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Что касается Вашей проблемы есть 2 Варианта

    1. Переписывать модуль отражение ЗП в рег учете
    2. Создавать еще один ВР Отпуск будующего периода и в модуле документа Начислени отпуска оргнизаций переписывать что если отпуск переходящий то сумма ложиться на этот ВР, а ему поставить уже проводку какую нужно

    Одним людям 2й вариант делал

Поделиться этой страницей