7.7 Перевод ОС со счета на счет

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем spartak_lp, 21 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день! Нужна ваша помощь. Ситуация следующая: в плане счетов создан счет 01.3 "ОС в запасе", документ "Ввод в эксплуатацию ОС" доработан таким образом, что на вкладке "Бухгалтерский учет" добавили галочку "на счет 01.3", т.е. если выбираем ее, то ОС идет не на счет 01.1 как положено, а на 01.3. У нас были ОС в запасе на счете 01.3 (амортизация не начислялась). Нужно выполнить перевод ОС со счета 01.3 на счет 01.1 и чтобы начала начисляться амортизация. Подскажите пожалуйста как это сделать?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    напрасно вы это сделали... Весь механизм и не опишешь сразу.
    На вскидку
    1) У вас "летит" регламентная отчетность (причем ее нужно править ежеквартально будет).
    2) Начисление амортизации
    3) Инвентаризация..

    Это только первое что пришло в голову...
    Запас проще было учитывать на забалансе. Созданном самим в режиме предприятия счете.
    И ни какой головной боли не было бы.
  3. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А что-нибудь в данной неприятной ситуации можно сделать или уже нет?
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Можно.... Вернуть все "на родину"
  5. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вручную пересоздать документы, отправленные на счет 01.3 через документ "Ввод в эксплуатацию ОС" в стандартном режиме, а те удалить?
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Есть несколько путей...
    В любом случае нужно изначально вернуть документы к типовому виду.

    Далее
    • или изменить документ снова с учетом проводки по забалансу
    • формировать проводку вручную операцией или бух.справкой
  7. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Бухгалтер пробовала бухгалтерской справкой перенести со счета на счет, но там переносится без амортизации, как сделать с амортизацией можно?
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Откуда куда переносила? Решал подобную задачу написанием обработки переноса. При желании можно сделать и документ.
  9. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Со счета 01.3 на счет 01.1
  10. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Если вернете код документа "на родину" все встанет на свои места. Придется только перепровести
  11. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Или убрать галочку "На счет 01.3" и тоже перепровести, правильно?
  12. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Да... Только вот зачем ее убирать когда документы все равно придется к типовому виду....
    Хотя.... оставьте ее....
    Можно используя созданный механизм формировать дополнительную проводку на забалансе
  13. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А еще вопрос, если сейчас данное ОС находящееся на счете 01.3 бухгалтерской справкой переносим на счет 01.1, после новым документом "Ввод в эксплуатацию ОС" стандартно выбранное ОС проводим на счет 01.1, то начнет начисляться амортизация, верно?
    PS - просто была сделана свертка базы и те документы ввода в экпл. на 01.3 удалены.
  14. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Возвращайте... Это старый косяк при свертке касаемо основных средств.
    Реквизиты справочника ОС периодические и меняются только документами!!!!

    Вы ТИ после свертки делали? У вас там все ок?

    Верните документы "на родину" иначе потом будут проблемы
  15. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ТИ сделал, вроде все в порядке было. Это что абсолютно все доки "Ввод в эксплуатацию ОС" старой базы возвращать надо? И почему в стандартной свертке тогда это не учитывается про ОС?
  16. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    все доки по тем ОС которые сейчас числятся.....
  17. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    получается, если данные документы возвращаем, то из начальных остатков после свертки нужно проводки по данным документам из операций удалить?
  18. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Получается что так... И внести новый документ с учетом остаточной стоимости и пр.
  19. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ясно, спасибо.

Поделиться этой страницей