8.х УПП перенос задолженности

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Draco, 1 апр 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Добрый день всем. Ситуация такая. УПП 27 релиз.

    В ноябре 2009 года была оплата от контрагета (аванс в Валюте). на один договр, но договор не так завели и т.д. В общем создали новый договор там все правильно. Теперь необходимо перенести задолженность с одного договора на другой.
    Для этого использую документ корректиоровка долка с операцией Перенос задолженности.
    В шапке выбираю Котрагаета и одни договр, Получателя его же и 2й договор и заполняю только ТЧ Уменьшение Догла.

    Вопрос надо ли заполнять ТЧ увеличение долга?
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    судя по логике, нужно заполнять, потому как суммудолга уменьшили по одному договору, то эту же сумму нужно увеличить по другому договору.
  3. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Угу, иначе это будет списание задолженности
  4. TopicStarter Overlay
    Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    А курс Валюты ставить какой, по тот который был когда эти деньги поступали (ноябрь 2009) или текущий? что бы правильно курсовые считались?
  5. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    опять, по логике: ноябрьский, но если курс одинаков(в чем я сомневаюсь), то можно и текущий - главное, чтобы конечная сумма "отнятых" денег равнялась сумме "прибавленных".....
  6. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Хм... А ты попробуй и так и сяк :) По идее, он должен нормально принять и одно и другое в момент переоценки
  7. TopicStarter Overlay
    Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    И наверное еще один вопрос в эту же тему. При проведени таким образом. По регистру Взамиорасчеты с контрагентами по док расчетов в строке есть сумма в евро а вот поле Сумма бух учета (у.е) пустая. Хотя в ТЧ документа она заполнена. И сответсвенно Когда в документе поступление Товарои и услуг на вкладке Предоплата выбираем корректировку, то поле Сумма рег не заполняется
  8. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    продолжение мысли :):

    .......Если в ноябре долг был $25 по курсу 25р. = 625р(валюта учета), то текущий долг может быть и $20,83 по курсу 30р. = 625р.(валюта учета)
  9. TopicStarter Overlay
    Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    С Курсом то ладно что с пустой суммой делать
  10. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    а валютный учет по счетам ведется?
  11. TopicStarter Overlay
    Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204

    Вложения:

  12. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Ээээ....мож я чего не допонимаю, но если ведется учет в разрезе документов расчетов, то тут, я думаю, надо как-то хитро переносить задолжность с одного договора на другой - нужен тот самый документ расчета.

    Причем не ясно, оба договора таких или только один из них.
  13. TopicStarter Overlay
    Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    В документации 1С написано что для переноса задолженности с договора на договор использовать Документ Коректировка долга.

    Просто весь сыр бор из за чего возник что у первоначльного договра не стояла галочка проведеденеи взаиморасчетов по документам контрагентов, но т.к. прошлый год уже не трогаем, то сумму с этого договра пытаемся перенести на новый где есть галка, он мне такое..
  14. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Кхм.....Мож корректировку записей регистров сделать руками? Потому что интересная ситуация получилась: была задолженность в общем, а стала - по документам расчета - нужно знать тот документ расчета, который образовал задолженность. Если нет такогового, то его видимо придется завести.
  15. TopicStarter Overlay
    Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Разобрался.
    В общем при переносе задолжнности вкалка заполняется ОДНА. Иначе получается. Вот возьми с полки пирожок протри полку и полож на место.
    И вторая ошибка была в том что указали счет не правильно , счет авансов

Поделиться этой страницей