[РЕШЕНО] Перенос сальдо контрагентов из БП в УТ

Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем Irinat, 7 мар 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    Irinat
    Offline

    Irinat

    Регистрация:
    7 мар 2014
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!
    Подскажите, как скорректировать сальдо по контрагентам. При работе с УТ входящее сальдо из БП в УТ было перенесено правильно. Но в процессе работы по нескольким контрагентам (поставщики) доки отрабатывались сразу в БП, минуя УТ. Теперь нестыковка на 31.12.13. по взаиморасчетам в УТ (в БП все верно). Как исправить данную ситуацию в УТ?
  2. nickpugachev
    Offline

    nickpugachev Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    28 май 2012
    Сообщения:
    3.266
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    104
    Это как у вас получилось? Значит были ошибки.

    можно в конвертации сделать правила, которые скорректируют остатки с помощью корректировки записей регистров.
  3. nickpugachev
    Offline

    nickpugachev Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    28 май 2012
    Сообщения:
    3.266
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    104
    или обработку написать - как вам удобнее
  4. jonsony
    Offline

    jonsony Опытный в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    16 апр 2009
    Сообщения:
    224
    Симпатии:
    25
    Баллы:
    29
    а обмен не делали чтоль? или он не двухсторонний?
  5. TopicStarter Overlay
    Irinat
    Offline

    Irinat

    Регистрация:
    7 мар 2014
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Обмен делала. При синхронизации в УТ отправляется только нормативно-справочная информация, доки не отправляются. Так настроены правила синхронизации, удобно работать, потому как в УТ хотим видеть только товар под продажу, без всякой другой хрени, которая заносится сразу в БП.

    У меня ума не хватит ни правила конвертации сделать, ни обработку написать.
  6. nickpugachev
    Offline

    nickpugachev Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    28 май 2012
    Сообщения:
    3.266
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    104
    тогда такой вопрос - скорректировать надо только взаиморасчеты или и остатки тоже (раз накладные в БП заходили)?
    если только взаиморасчеты и таких контрагентов не много - можно просто корректировку долга сделатьмруками...
  7. TopicStarter Overlay
    Irinat
    Offline

    Irinat

    Регистрация:
    7 мар 2014
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Только взаиморасчеты, т.к. это транспортные услуги от поставщиков - продавцов товара.
  8. TopicStarter Overlay
    Irinat
    Offline

    Irinat

    Регистрация:
    7 мар 2014
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Их очень мало. Как сделать корректировку руками? Куда зайти и что нажать?
  9. nickpugachev
    Offline

    nickpugachev Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    28 май 2012
    Сообщения:
    3.266
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    104
    версия УТ какая?
  10. TopicStarter Overlay
    Irinat
    Offline

    Irinat

    Регистрация:
    7 мар 2014
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.4.13)
  11. TopicStarter Overlay
    Irinat
    Offline

    Irinat

    Регистрация:
    7 мар 2014
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Пожалуйста, подскажите...
  12. x_under
    Offline

    x_under Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    25 апр 2007
    Сообщения:
    2.576
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    Администрирование - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков - Документы расчетов с партнерами
  13. TopicStarter Overlay
    Irinat
    Offline

    Irinat

    Регистрация:
    7 мар 2014
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо!

Поделиться этой страницей