8.х УТ Отчет о просроченной задолженности контрагентов

Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем sandman_83, 25 авг 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    sandman_83
    Offline

    sandman_83 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 фев 2009
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Приветствую, уважаемые коллеги! Может ли кто-нибудь подсказать по следующему вопросу?
    Есть ли в типовой конфигурации Управление торговлей последнего релиза отчёт, с помощью которого можно было бы снять информацию о просроченной задолженности контрагентов по выданным кредитам.
    Я пытался экспериментировать с "отчётом по кредитной линни" и "дебиторской задолженностью", но там требуемая информация не отображается.
    Заранее спасибо
  2. tirk
    Offline

    tirk Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 сен 2008
    Сообщения:
    1.142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    можно попробовать конечно сроки задолженности.. но думаю если вы с кредитами то надо что нить специализированное.. надо же еще проценты считать?
  3. x_under
    Offline

    x_under Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    25 апр 2007
    Сообщения:
    2.576
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    Посмотрите как в демо базе настроено. Может вы интервалы неправильно задали.
  4. TopicStarter Overlay
    sandman_83
    Offline

    sandman_83 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 фев 2009
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Проблема, мне кажется, не в интервалах, а в том, что нужно выводить именно просроченные долги. А те, по которым срок кредита ещё не истёк - убирать из отчёта.
  5. PumbaNirvana
    Offline

    PumbaNirvana

    Регистрация:
    25 авг 2009
    Сообщения:
    37
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Если не ошибаюсь есть отчет , называется "остатки и обороты". По моему то что тебе нужно. Находится в универсальных.
  6. x_under
    Offline

    x_under Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    25 апр 2007
    Сообщения:
    2.576
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    Ну так выставьте интервалы в отчете "Дебиторская задолженность по интервалам" какие вам надо. Например до 30 дней (первая колонка будет ваш непросроченный долг), а делее то что вам надо.
  7. TopicStarter Overlay
    sandman_83
    Offline

    sandman_83 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 фев 2009
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Извините, что ещё раз поднимаю вопрос, но, может быть поделитесь опытом, кто сталкивался.
    Необходимо сформировать отчёт по дебиторской задолженности, в котором отражаются долги и документы, которые формируют конечный долг (отрицательный или положительный).
    Проблема с точки зрения базы в том, что приходные ордера и реализации не связаны между собой структурой подчинённости, а вводятся сами по себе.
    Ну и самое интересное. Если по какой-то реализации долг частично погашен, то помимо самой реализации необходимо ещё показать те приходники, которые частично закрыли эту реализацию.
    Просьба, подскажите технологию создания такого отчёта, например, из какого регистра брать данные и тп.
    Заранее спасибо.
  8. x_under
    Offline

    x_under Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    25 апр 2007
    Сообщения:
    2.576
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    Попробуйте начать ведение взаиморасчетом по расчетным документам.
    Если же этого флага нет, то соотнести накладную с оплатой вы не сможете и долг будет висеть общей суммой.
  9. TopicStarter Overlay
    sandman_83
    Offline

    sandman_83 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 фев 2009
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Если честно, то в договорах везде указано "Вести взаиморасчёты по расчетным документам", однако реализации и приходники вводятся не на основании друг друга. Вы считаете, что в любом случае ссылка одного на другой должна отображаться?
    А то при просмотре движений по регистру "Взаиморасчеты по документам расчетов" отображается только сам исходный документ.
  10. x_under
    Offline

    x_under Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    25 апр 2007
    Сообщения:
    2.576
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    Если вы ведете учет по расчетным документам, то связь точно есть. В накладной это закладка - предоплата, а в ПКО -расчетный документ. Может вы их не заполняете просто.
  11. TopicStarter Overlay
    sandman_83
    Offline

    sandman_83 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 фев 2009
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Действительно, меня попросили отключить заполнение этой связи. Но причина крылась в том, что если данная связь указана - полностью погашенные документы исчезают из ведомости по контрагентам. Можно ли настроить отображение ведомости таким образом, чтобы показывались в том числе и те документы, по которым долг уже погашен?
  12. x_under
    Offline

    x_under Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    25 апр 2007
    Сообщения:
    2.576
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    Ведомость по расчетам с контрагентами? По-моему все показывает. Проверьте.
  13. TopicStarter Overlay
    sandman_83
    Offline

    sandman_83 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 фев 2009
    Сообщения:
    52
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вы знаете, так и не смог настроить. Если в документе Реализация заполнена закладка "Предоплата" приходниками, то все эти документы вместе с самой реализацией пропадают из ведомости по расчетам с контрагентами. В чём кроется секрет?

Поделиться этой страницей