Ошибочное списание в требовании-накладной

Тема в разделе "Общие вопросы по бухгалтерии", создана пользователем KatrineKA, 27 май 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    KatrineKA
    Offline

    KatrineKA Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    214
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    УПП 1.3

    В Марте месяце провели документ Требование-накладная. В котором списали Емкость(с видом номенк: Тара), статьей затрат - 04 Материальные расходы основ. производство, хар-ом затрат - Производственные расходы, Проводка - Дт 20.01.1 - Кт 10.04.

    Сейчас выяснилось что ошибочно, указан не тот склад.
    Как правильно это исправить и оформить, подскажите пожалуйста.

    Предполагаю, что "Корректировка записей регистров", а какие еще нужно документы оформить не знаю, возможно нужна Бухгалтерская справка...
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну можно корректировкой записей регистров отсторнировать (там есть заполнить сторно) и заново как надо провести.
    Еще как вариант, если Вы эти емкости не использовали то Оприходование материалов из производство - обратно, а затем требование как надо
    KatrineKA нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    KatrineKA
    Offline

    KatrineKA Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    214
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо большое за ответ.

    Из справки к доку-ту Оприходование материалов из производства - "Документом отражается возврат материалов, переданных и фактически не использованных в производстве в текущем периоде, на склад хранения (сторнирование стоимости списания материалов в производство)."

    Правильно ли я поняла, т.е., если Емкость была использована фактически, то оформляем Корректировкой записей регистров (заполнить по сторно), и новым документов Тр-Н списываем на нужный склад?
    Если не использована фактически, то доку-ом Оприходование материалов из производства, и новым документом Тр-Н списываем на нужный склад?

    И еще вопрос, какой датой лучше проводить эти документы? т.е. только маем? конец или начало месяца или это не имеет значения?
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Да Вы правильно поняли.
    Для УПП без разницы когда вы эти затраты проведете. Главное до расчета С\С. Вопрос другой. если есть возврат на склад то тут же присутвуют ответвенные и нвентаризация так чо смотрите сами. Но опять же для учета не принципиально
    KatrineKA нравится это.
  5. Юлианна
    Offline

    Юлианна Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 янв 2015
    Сообщения:
    103
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А как быть, если я списала материалы требованием-накладной Д 20 К 10, потом выпустила готовую продукцию Д 43 К 20, провела расчет себестоимости. Это было допустим в прошлом году. А сейчас выяснилось, что на одну единицу готовой продукции нужно было выпустить меньше, соответственно и материалов передать меньше. Как исправить это в текущем периоде? Делать сторно требование-накладной и отчета производства за смену?
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну тут не все так однозначно.
    Сторно требование накладной- вернет Вам материал на склад и уменьшит стоимость затрат в этом месяце на то что вернули.
    т.е если вы в текущем месяце передадите в производство 10 досок на сумму 100 рублей то у Вас итоге материальные затарты будет 10 досок на сумму 90 рублей т.к есть еще -10 рублей сторно.

    Что касается ОПЗС, то при его сторно - вернестя только 43-20 плановая с\с, а потом же Расчет с\с догоняет ее до фактической. т.е Вы выпускаете столы по лановой 100 рублей, а затем в конце месяца расчет с\с посчитв все затраты Вам же на 43 докидывает или снимает суммы и стоимость уже домустим 110 рублей. Т.е ОПЗС вам отсторнирует только 100 рублей. а 10 рублей остануться на оставшиеся 10 столов и их стоимость теперь будет 111 рублей

    Принципе т.к. в этом месяце затраты по материальной с\с занижены то выпуск столов будет 109 рублей и в итоге скорее всего все усредниться.

    Да, попробуйте осторнировать и расчитать с\с и посмотреть как стоимость еденицы поменялась.
    Юлианна нравится это.

Поделиться этой страницей