8.х УПП Опять расчеты с контрагентами

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем ОльгаНик, 19 фев 2016.

  1. TopicStarter Overlay
    ОльгаНик
    Offline

    ОльгаНик

    Регистрация:
    1 сен 2011
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день, коллеги. (УПП, 1.,3, релиз 72.3). Взаиморасчеты ведутся по договору в целом, (не по документам расчетов), зачет авансов - при проведении документов. Ситуация такова - бывает, что необходимо сторнировать Поступление товаров и услуг (либо Реализация товаров). Бух и сторнирует. Но к этому времени к данному документу бывает привязана оплата (т.е. документ Платежное поручение исходящее (входящее). Получается при сторнировании, что оплата остается привязанной к "воздуху". Вижу это я в универсальном отчете по Регистру накопления Расчеты по приобретению (реализации) бухучет. Приходится дополнительно делать Корретировку записей регистров, где минусую сумму платежки по документу Поступление (сторнированному), а далее плюсую сумму к документу Поступление в текущем периоде. Надо бы написать обработочку, а может "есть способ лучше". Кто как выкручивается,похвалитесь.
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А как сторнирует?
  3. TopicStarter Overlay
    ОльгаНик
    Offline

    ОльгаНик

    Регистрация:
    1 сен 2011
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Корректировкой записей регистра
  4. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.581
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Пользователь, выполняющий сторнирование документа, обязан сформировать новый, по подобию сторнируемого.

    В чем сложность после сторнирования документа сделать его копию и незаполненные реквизиты заполнить вручную?
  5. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Мы говорим про какой период текущй или прошлый? можете описать последовательность действий ваших?
    Перепроведение делаете?
  6. TopicStarter Overlay
    ОльгаНик
    Offline

    ОльгаНик

    Регистрация:
    1 сен 2011
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А он и создает. Но при сторнировании документа Поступление в регистре Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет) минусуется лишь сумма по расходу, выполненная данным документом. Сумма прихода, созданная платежным документом к моменту сторнирования Поступления, остается нетронутой.
  7. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.581
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Вроде как сторнируют в закрытом периоде, оформляют текущим периодом, открытым.
  8. TopicStarter Overlay
    ОльгаНик
    Offline

    ОльгаНик

    Регистрация:
    1 сен 2011
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Говорим, естественно, про закрытые периоды. Перепроведение документов (платежек) невозможно.
  9. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    простоя к чему есть реализация, затем есть платежка которая при проведении ставит запись в Регистр Расчеты по реализации что он по этой реализации закрывает долг.
    Вы потом сторнируете эту реализацию, сторнореализации идет датой до или после платежки?
  10. TopicStarter Overlay
    ОльгаНик
    Offline

    ОльгаНик

    Регистрация:
    1 сен 2011
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Что значит "сторнируют в закрытом периоде"? Есть документ "Корректировка записей регистров" с признаком "Заполнять движения регистров", его и используем
    --- Объединение сообщений, 19 фев 2016 ---
    Сторнировал бух в ноябре. выплыло только в при закрытии января. Платежка - ноябрьская
  11. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А обработку Восстановление последовательности расчетов выполняете?
  12. TopicStarter Overlay
    ОльгаНик
    Offline

    ОльгаНик

    Регистрация:
    1 сен 2011
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    выполняем ежемесячно восстановление состояния расчетов (если Вы об этом), проблема остается
  13. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.581
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Насколько я понял, платежку так же нужно сторнировать
  14. TopicStarter Overlay
    ОльгаНик
    Offline

    ОльгаНик

    Регистрация:
    1 сен 2011
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Думаю, восстановление помогло бы, если бы в учетной политике было бы "Зачет авансов и распределение... " обработкой, а у нас "При проведении документов"
    --- Объединение сообщений, 19 фев 2016 ---
    платежку сторнировать нельзя, оплата прошла, отчеты сданы, сверки с контрагентами подписаны, отчет по банку не пойдет
  15. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ну смотрите в Вашем случае это корректировка
    В остальных случаях 1С оринетируется и объясняет все как
    Как я расписал есть реализация - есть платежка которая при проведении подтягивает в регистр Расчеты по реализации что закрывает данную реализацию
    Если текущй период то вы делаете сторно до платежки и перепроводите и тогда при перепровдении документ убирается и подтягивается либо новый оформленный либо это уже как аванс

    Если прошлый период, то вы тогда должны по идее опять же 1С раз отсторнировали реализацию то и платежку то же.
    Ведь записи в регситре могкут измениться либо перепроведением, либо новым документом либо обработка типа восстановление последовательности делает корректировки
  16. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.581
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Если сторнировать платежки нельзя, то разницу оформляйте плтажкой Исх/Вх....
  17. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Да тут дело не в разнице тут суммы мто могут быть даже одинаковы только товары поменяться
    Тут дело в том что в регистр расчеты по реализвации в качестве документа сделки питеся не то что надо, а потом могут авансы не зачитываться
  18. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.581
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Угу, только что при этом делать простым пользователям? :)
    Прошлый период закрыт. Перепривязывать платежки автоматом - затея так себе.....
  19. TopicStarter Overlay
    ОльгаНик
    Offline

    ОльгаНик

    Регистрация:
    1 сен 2011
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Во-первых, как я уже писала выше отчет по банку не пойдет. Что касается реальной работы буха, то он не видит (да и не должен видеть) какая платежка (или часть платежки) закрыла сторнируемый документ в регистре. Какую платежку да и на какую сумму сторнировать и выставлять заново? Делаю корректировку записей регистра сама, перекидываю сумму на "Живые" документы, но очень напряжно! Придется все-таки писать обработку...
  20. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ну скажем так проблема не актуальная и в основном все рашается ручками либо обработками

Поделиться этой страницей