7.7 Очистка Базы

Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем sashadeo, 13 янв 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    sashadeo
    Offline

    sashadeo Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 дек 2010
    Сообщения:
    379
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Мы каждый год чистим базу(я работаю первый год) у нас была база каравай 2010(я скопировал ее и назвал каравай 2011) я почистил путем удаления файлов:
    1SENTRY.DBF
    1SJOURN.DBF
    1SOPER.DBF
    Все файлы *.CDX
    Все файлы DH*.DBF
    Все файлы DT*.DBF
    После того как я все это бухгалтерия вспомнила что им нужен Отчет Оборотно-Сальдовая ведомость по счету 24 основные средства а он не чего не показывает...
    Мне на этом форуме отвечали что ужно только в пустую базу подгрузить остатки из старой базы....
    Потом написали: После этого создаем обработку которая из старой базы выгрузит остатки по товару/материалу/враиморасчетам в текстовый (по желанию) файл. А в числой базе мы другой обраторкой создаем докумены ввода остатков и спокойно работаем.
    У вас случайно нет такой обработки или не подскажите как написать?
  2. MaxxaM
    Offline

    MaxxaM Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 окт 2007
    Сообщения:
    288
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    В базовой версии есть обработка - "Архивирование периода" - копируешь базу запускаешь обработку
    - ждешь (раскладываешь пару пасьянсов) и получаешь чистую базу с остатками :angry:
  3. Бухгалтерский угодник
    Online

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Если база большая то можно ждать довольно долго... Если конфа правленная то можно не получить желаемого эффекта.

    Конфа какая? Чистая бух?
  4. TopicStarter Overlay
    sashadeo
    Offline

    sashadeo Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 дек 2010
    Сообщения:
    379
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да чистая бух
  5. Бухгалтерский угодник
    Online

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Тогда в дополнительных возможностях есть обработка wrap.ert
    Попробуйте на копии базы
  6. TopicStarter Overlay
    sashadeo
    Offline

    sashadeo Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 дек 2010
    Сообщения:
    379
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Может вопрос покажется вам глупым, но не подскажите как им пользоваться этим отчетом?
    Выгрузить 24 счет и бухгалтер сказал что бы они были на начало 31.12.10
    Там есть две вкладки Свертка и Деноминация какой пользоваться.
  7. Бухгалтерский угодник
    Online

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Вот описание из самой обработки (белый квадратик с вопросиком)

    вертка бухгалтерских итогов и их деноминация

    Сверткой бухгалтерских итогов является операция по внесению начальных остатков
    на заданную дату и удаление всех проводок за период, по указанную дату
    включительно.

    Для осуществления свертки бухгалтерских итогов следует указать дату, на которую
    будет осуществлена свертка, корреспондирующий счет, который будет использован
    для корреспонденций с не забалансовыми счетами при формировании остатков, и
    способ удаления проводок за период, предшествующий дате свертки.

    Корреспондирующий счет не должен быть забалансовым и группой.

    Если в конфигурации существует больше чем один план счетов, то следует ввести
    корреспондирующий счет для каждого плана счетов.
    Для этого в таблице значений, содержащей список существующих планов счетов,
    нужно выбрать строку соответствующего плана счетов (двойной щелчок левой
    клавиши мыши или клавиша Enter) и в предложенном списке выбрать счет.

    После этого нужно указать способ удаления проводок, выбрав его из трех
    предложенных вариантов:

    1. Пометить на удаление документы

    2. Сделать непроведенными документы

    3. Удалить проводки

    В первом случае все документы будут помечены на удаление, после чего их можно
    удалить с помощью стандартной процедуры удаления помеченных на удаление
    объектов. Данный вариант следует выбирать если удаляемые документы больше не
    нужны.

    Во втором случае все документы будут сделаны непроведенными, а ручные
    операции помечены на удаление. Данный вариант предназначен для тех случаев,
    когда документы могут понадобиться в будущем.

    В третьем случае документы не затрагиваются вообще. По всем документам за
    предшествующий дате свертки период просто удаляются проводки. Этот способ
    удаления проводок имеет смысл применять для комплексных конфигураций, в
    которых документы могут делать проводки и движения по регистрам или записи в
    журнал расчетов одновременно.

    ДЕНОМИНАЦИЯ
    ==============
    Если одновременно со сверткой итогов требуется произвести деноминацию, то для
    этого нужно перейти на закладку «Деноминация» и указать коэффициент
    деноминации, будет ли выполнена деноминация по сумме и/или валютной сумме.

    Если по валютной сумме будет выполняться деноминация, то следует указать, по
    какой именно валюте нужно ее осуществлять.

    Указать счет списания остатка, возникающего из-за округления при деноминации
    сумм.
    Если в конфигурации больше одного плана счетов, то счета списания нужно указать
    для каждого плана счетов.

    Так же можно указать счета, которые не надо деноминировать.
    Для этого надо нажать кнопку "+" и из предложенного списка выбрать счета, по
    которым не требуется деноминация. Это могут быть счета, по которым в сумме
    хранится на самом деле либо сумма в не базовой валюте или количество.

    После того как вся требуемая информация введена для выполнения свертки следует
    нажать кнопку «Выполнить».
  8. TopicStarter Overlay
    sashadeo
    Offline

    sashadeo Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 дек 2010
    Сообщения:
    379
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    24 счет как раз является группой, пишет что счет не может быть группой...((
  9. Бухгалтерский угодник
    Online

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Что за конфа? Нет такого счета. Довносили ручками?
  10. TopicStarter Overlay
    sashadeo
    Offline

    sashadeo Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 дек 2010
    Сообщения:
    379
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Бухгалтерский учет для Казахстана счет 2400-Основные средства
    Нет счет со стандартной конфигурации Бухгалтерия для Казахстана
  11. Бухгалтерский угодник
    Online

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Понятно... Попытайтесь по субсчетам

Поделиться этой страницей