OC Ввод начальных остатков, рекизиты налогового учета

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем BUM, 7 ноя 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    BUM
    Offline

    BUM

    Регистрация:
    24 окт 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Как закрыть "временную разницу"?
  2. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    А подробнее?
    Начать можно с релизов программ и конфигураций.
  3. TopicStarter Overlay
    BUM
    Offline

    BUM

    Регистрация:
    24 окт 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0 (2.0.4.14)
    При занесение данных в документ "Ввод начальных остатков", формируются проводки "Временные разницы". При списании ОС эти суммы остаются. Как вот их закрыть?
  4. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    А почему, собственно, эти разницы возникли? Отличается срок использования или порядок начисления амортизации в БУ и в НУ?..
    После списания ОС закрытие месяца выполнено?
    з.ы. А в Казахстане то налоговый учет, наверное, совсем не такой.. :angry:

Поделиться этой страницей