8.х УПП Обновление на 20-ку. Сразу же ребус

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем cdiamond, 4 фев 2009.

  1. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    В 20-ке нет такого режима :)
  2. peton
    Offline

    peton

    Регистрация:
    6 апр 2009
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Подскажите, а как их ручками скорректировать?
    старую конфигурацию уже не загрузить=(
  3. peton
    Offline

    peton

    Регистрация:
    6 апр 2009
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    а что будет, если просто запустить обработку "Восстановление последовательности расчетов"
    без других телодвижений?
  4. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Непредсказуемое, не рекомендуется изменять данные в закрытом периоде.
    Вам придется тогда всю базу перепроводить
  5. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Не бейте пожалуйста сильно, но у меня ничего не получается.
    Наконец дошли руки до обновления на 20-ку, но не могу понять как скоректировать остатки
    В приложенной обработке в колонке "По счетам учета" суммы есть, в колонке "По регистрам расчетов" - нет.
    Попробовал у договора установить галку "Вести по документам расчетов с контрагентом", но это не помогло
    Подскажите как нужно делать, пожалуйста
  6. bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    это в какой инструкции написано? что то я такого не нашел :(
  7. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Да я в инструкции вобще ничего кроме "устраните расхождения" не нашел:(
    Как надо делать? Научи, если можешь
  8. bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    я перешел а теперь волосы рву ...

    не идут нормально взаиморасчеты... вот и думаю что не так сделал...

    по инструкции написанно выровнять взаиморасчеты между счетами и регистрами расчетов, я выровнял, потом обновиться - обновился, потом ввести документ ввода остатков по взаиморасчетом заполнив автоматом и все такое - сделал... волстоновить последовательности - востановил... в реузльтате получилась такая ... ... ... что слов нет... вот уже думаю как бы исправить...

    PS а не кто не пробывал отменить корректировки по выравниванию и убирание ввода остатков и сделать все это периодом чуть попозже... только конфу обратно не гонять...?
  9. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    а как ты выравнивал взаиморасчеты? Мне хотя бы это сделать для начала
  10. bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    корректировкой записей регистров, за основу брал счета БУ из предлогаемого отчета по сравнению...
    после этого получил полное соответствие между счетами и регистрами, по крайней мере если смотреть этим отчетом
  11. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    то есть руками что ли правил регистры???
  12. bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    я да, нашел единственный способ для себя...

    тут вот нашел фразу что ставят галочку на договорах "ведение по документам расчетов" иперепроводят...
  13. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Дружище, я пробовал так делать. Где-то помогает, а где-то и нет
  14. bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    я же говорю что судя по отчету на момент обновления все сходилось... а вот сейчас не чего не сходится...
    других вариантов на тот момент у меня было... мне вот интересно всетаки про изменение режима видения договора... помогает или нет?
  15. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    ну я ж говорю: где-то расхождения пропадают, а где-то ничего не меняется
    хоть плачь прямо, но мы же мужчины:)
  16. bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    если где то не меняются значит нужно смотреть куда пишешь изменения :)

    PS а плачет сейчас бухгалтерия... а я типа виновник всего этого... :)
  17. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    и нихто нам не поможет...
  18. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Большое спасибо Peton'у за оказанное содействие!
  19. bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а что сделали? если конечно не секрет...
  20. dmb2006
    Offline

    dmb2006 Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 дек 2008
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Да какие секреты у братьев по несчастью
    Он просто мне сказал нормальным языком без всяких "читайте инструкцию", что нужно править разницы документов "Корректировка записей регистров".
    Я делал так: на вкладке "Регистры накопления" добавлял вкладку регистра "Расчеты по реализации(бух)" и заполнял строку нужными данными.
    Причем вначале делал приход с минусом, а потом стукнул себя по лбу и сделал расход с плюсом:)
    Вот теперь не пойму: новые догорва вводить обязательно "по договору в целом" или есть варианты?

Поделиться этой страницей