8.х БП нет записи в книги доходов и расходов

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем invistik, 26 мар 2012.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Peroman
    Offline

    Peroman Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 май 2009
    Сообщения:
    879
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    С документами оплаты разобрался, там просто бухгалтер мальца намудрила, были документы списание с расчетного счета, так она еще и документы "Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП" завела, в итоге закрытие месяца проходило не полностью, не проводилась операция "Признание расходов на приобретение ОС для УСН". решилось снятием с проведения документов "Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП" и перезакрытия месяцев.
    Теперь в книге есть записи.
  2. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Можете пошагово написать что нужно сделать, а то я уже мучаюсь 2 недели а бухгалтер в 1С пока что ноль.
  3. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да я, вроде, выше описал все, что надо сделать.
    Ну ладно....
    Если с самого начала, то как-то так:
    1) Оплачиваете ОС поставщику (документ "Списание с р/с").
    2) Приходуете ОС (документ "Поступление товаров и услуг", закладка "Оборудование", счет 08.04)
    3) Вводите ОС в эксплуатацию (документ "Принятие к учету ОС").
    Тут в поле "Событие ОС" поставьте событие с видом "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию".
    На вкладке "Бухгалтерский учет" порядок учета поставьте "Начисление амортизации".
    На вкладке "Налоговый учет (УСН)" порядок включения стоимости в состав расходов (УСН) установите "Включить в состав амортизируемого имущества".
    Ниже есть табличное поле с колонками "ОС, Дата оплаты, Сумма оплаты". Если оплата ОС поставщику прошла раньше, чем документ "Принятие к учету ОС" (т.е. как в моем описании...оплата идет первым пунктом), тогда в эту таблицу надо добавить строку. Дату и сумму оплаты заполните из документа оплаты поставщику (пункт 1). Если оплата проходит позже, тогда не надо заполнять эту таблицу. В этом случае после оплаты создаете документ "Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП" (меню Операции - Прочие операции).
    Всё!
    Теперь делаете закрытие месяца и обращаете внимание на закрытие последнего месяца квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь). Именно там должны приняться расходы.
  4. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Супер! Я точно так же пошагово говорим бухгалтеру, вроде сказа всё сделала как я говорил (с её слов), но ничего не получилось, придется самому всё делать...
    Еще рас благодарю за помощь.
  5. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    с основными средствами вроде разобрались, нашли что платежки банковские не попадают в КУДиР, хотя галочка стоит...

    именно платежка где "прочие списание"
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Это как-то связано с оплатой основных средств?
    Или это другой вопрос?

    Если это оплата ОС, то вид операции должен быть не "Прочее списание", а "Оплата поставщику".

    Если это отдельный вопрос, то какую галочку Вы имеете в виду?
  7. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    это уже платежки в банк
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    "Прочее списание" - оно на то и прочее, что по сути программе не известно, надо ли садить расход в КУДиР или не надо. Тут бухгалтер должен сам принять решение и отрегулировать принятие расхода.
    Это делается по кнопке "КУДиР". Там снимаете галку "Автоматическое определение доходов и расходов" и заполняете нужные поля.

    Если я правильно понял вопрос.
  9. olga_mur86
    Offline

    olga_mur86

    Регистрация:
    10 фев 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Как быть, если ОС оплачивалось частями, а затем вводилось в эксплуатацию.
    Какую дату и сумму ставить в графе дата оплаты в меню "Принятие к учету ОС" в этом случае?

    спасибо,
  10. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    1. Ставьте дату первого платежа.
    2. Не поднимайте старые темы, создавайте свои
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей