8.х БП нет записи в книги доходов и расходов

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем invistik, 26 мар 2012.

Статус темы:
Закрыта.
  1. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Доброе время суток. в 1С Бух 8.2 редакция (8.2.14.537) в книгу дохода и расхода не попадает зарплата, начисления, пенсионные перечисления, страховые взносы, ндфл которые мы переносили из ЗУП 8.2. (8.2.14.537) программы настраивал программист 1С представительства, а также все начисления которые были сделаны в самой программе. То есть вообще ничего не попадает в книгу. Подскажите в чем может быть причина. Когда мы смотрим по проводкам то в поле отражение в НУ написано (не принимается).
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Зарплату каким документом начисляете?
  3. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Начисление зарплаты...
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Этот документ используется, когда учет ЗП ведется в этой же программе. А Вы, как я понял, в ЗУП ведете.
    В этом случае, насколько я знаю, в БП используется документ "Отражение з/п в регламентированном учете".

    Ну если все-таки речь о документе "Начисление ЗП работникам", тогда посмотрите - там в колонке "Вид расчета" в указанном виде расчета какой установлен способ отражения в бухучете.
    Там (в элементе справочника "Способы отражения ЗП в регл. учете") внизу есть поле "Отражение в УСН".
    Вот если хотите, чтобы ЗП отражалась в расходах УСН, там надо установить "Принимаются".
  5. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    спасибо за помощь, с зарплатой вроде все понятно, а как быть с другими начислениями начислениями?
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ну все остальное перечисленное, скорее всего зависит от ЗП.
    Надо перепровести документы "Формирование налогов (взносов) с ФОТ".
    После этого зарплатные налоги тоже должны сесть в книгу.
  7. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо за помощь!!!
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Нет проблем :))
  9. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Все решили только осталось проблема в Бух основные средства после оплаты не попадают в книгу, что нужно где поставить, и проблема в ЗУПе больничные которые за счет соцстраха при формировании пишет не принимается и с них подоходний то же пишет что не принимается, а все остальное хорошо.
  10. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    По поводу ЗУП не могу подсказать...
    По поводу основных средств. Они попадают в книгу не сразу, а поквартально равными долями до конца года при закрытии месяца (т.е. при закрытии марта, июня, сентября, декабря).
  11. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    еще раз огромное спасибо!
  12. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А если за год уже сформировано а основных средств в книги нет, то как быть? что может быть не так?
  13. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Обязательное условие - основные средства должны быть оплачены!
    Если оплачены, а в книгу все равно не садятся, значит, скорее всего, как-то не так поставили на учет.
    Отсюда вопрос: как принимали к учету?

    В документе "Принятие к учету ОС" посмотрите, что у Вас в поле "Порядок учета". Должно быть "Начисление амортизации".
    И что в поле "Порядок включения стоимости в состав расходов (УСН)". Должно быть "Включить в состав амортизируемого имущества".
  14. TopicStarter Overlay
    invistik
    Offline

    invistik Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2012
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В документе все что вы писали установили, но в книгу так и не попал, но в принципе нам амортизация не нужна, к учету принимали "Принятие к учету основных средств"
  15. Peroman
    Offline

    Peroman Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 май 2009
    Сообщения:
    879
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    наткнулся на данную тему случайно.
    Сейчас решаю тоже эту же проблему по отражени ОС в книге доходов и рассходов. У меня не отображается.
  16. Peroman
    Offline

    Peroman Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 май 2009
    Сообщения:
    879
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    А каким документом это отображается(вводится)?
  17. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Чуть выше я писал, что для этого надо.
    Я давно не сталкивался с ОС на УСН, но насколько помню, проблем особо не возникало.

    Еще раз... ОС надо оплатить поставщику, поставить на учет как амортизируемое имущество с начислением амортизации.
    Вроде, всё...
    И просто делать закрытие месяцев.
    В последние месяца кварталов ОС частями до конца года сядет в КУДиР.

    Ну, например, документом "Списание с расчетного счета"))
  18. Peroman
    Offline

    Peroman Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 май 2009
    Сообщения:
    879
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    Такие документы имеются, но в книге пусто. Реквизиты заполнены как указано и тоже без результатно
  19. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да, забыл, в документе "Принятие к учету ОС" еще надо отразить данные об оплате.
    Это на вкладке "Налоговый учет (УСН)". В нижней таблице надо указать дату оплаты и сумму.
  20. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Это если оплата прошла раньше, чем принятие к учету.

    Если оплата была позже, надо ввести документ "Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП".
    Это в меню Операции - Прочие операции.
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей