8.х ЗУП Неправильно заполняет документ "Зарплата к выплате"

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем pas, 14 май 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В 2009 году при выплате сотрудникам по ведомостям кто не получал денежки в документе "зарплата к выплате" проставляли депонировано, но карточка депонента не оформлялась, а сумма к выплате оставалась весеть на человеке на 70 счете. При очередном формировании документа "зарплата к выплате" эта не выплаченная сумма автоматически входила в ведомость и выплачивалась вместе с зарплатой. Документ "Депонирование организации" при этом не оформлялся.

    В 2010 году обновили программу с 2.5.15 до 2.5.20.3, а затем до 2.5.21.3 и тд до 2.5.23.4 и столкнулись с тем, что при формировании документа "зарплата к выплате" по выплате зарплаты начисленные суммы берутся уменьшенными на те суммы, которые не были сразу выплачены и в первичной ведомости проставлялась отметка депонированно по данным сотрудникам в течении 2009 года, но впоследствии эти суммы были выплачены вместе с зарплатой. Т.е. не выплаченные сразу суммы воспринимаются как депонированные, хотя документ "Депонирование организации" не оформлялся. В итоге начисления в документе "зарплата к выплате" уменьшает, в следствии чего суммы к выплате в ведомость у таких сотрудников формируются не верно и многих сотрудников вообще по этой причине на заносит в ведомости.
    В ручную по расчетным листкам разносить суммы к выплате не благодарное занятие.

    Никто больше с таким не сталкивался? Какие есть мысли как починить?
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну это просто из за того что взаиморасчеты стали вестись по 2м регистрам.
    Раньше велись по 1му Взамирасчты с сотрудниками орг и двигали его или плаатежки и расходники или Депонирование организац.

    Потом все поняли что это не чень удобно дл заполнения ведомостей и сделали еще один регистр Зарплата за месяц организаций и документ Зарплата к выплате стал проводиться и при проведении стал делать расход сумм по этому регистру ну и по кнопки рассчитать заполняется он то же остатками из этого регистра. И у многих появились проблемы в виде ваших или что ведомость была создана но не оплачена и ее не пометели на удаление (ну т.к раньше она ни на что не влияла по сути). А когда першли на ноавый релиз она смотри что не помечена на удаление и проводит. По регистру ЗП за месяц орг суммы двинулись, а по взаиморасчетам нет т.к ведомость неоплачена.

    Выход: или в тех доках убирать срочки ил корректировкой записей регистров править
  3. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вот это уже что-то.
    А то 1С ничего так внятного и не ответили.

    А как лучше считаете сделать?
    Если регистры корректировать, то регистр взаиморасчетов уменьшать на эти суммы?

    Я думал корректировать регистры, но что-то боязно как бы они взад чего не намудрили, а то потом выдадутся людям лишние суммы и не маленькие...
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну это вам решать. Я бы лучше сделал документ Корректировка записей регистров на начал года и отредактировал регистр Зарплата за месяц организаций и все....

    НУ у Вас и сейчас суммы не правильные идут и вы это на глаз успеваете контролироватьь
  5. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    чего-то я сегодня туплю :smile:
    уже битый час сижу гляжу на регистры и пытаюсь понять что-куда мне поправить чтобы выправить, но каменный цветок все не выходит :unsure:
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну смотрите если сотруднику все выплатили а в ведомость попадает сумма 100 р что ему типа ее не выплатили то надо сделать корректировку регистра накопления ЗП за месяц организаций расход по этому сотруднику на 100 рубленей например на конец марта или конец 2009 года
  7. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    у нас наоборот
    сотруднику положено скажем 25000, а попадает 22000, т.к. на 3000 в ведомости раньше было проставлено "Депонировано", а позже выплачено через обычную ведомость

    Вроде как Регистр накопления заработной платы по расходу надо закинуть минус 3000.
    Но не помогает (
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    В регистр тогда надо сделать ПРИХОД на 3000
  9. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    Можно расход -3000. Попробовал если сделать на первое января все задепонированные суммы пусти в расходе минусом и с января переформировать ведомость, то формируется правильно.
    НО: пока еще не разобрался, но похоже что в течении 2-3 месяцев пока в зп к выплате в ручную проставляли суммы полагающиеся к выплате, и в столбце отложено получалась минус якобы разница, то регистру вообще такое-очучение баню сорвало :unsure:
  10. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну конечно сорвало. Напишите свой отчет по остаткам этого регистра или возьмите универсальный и выкрутите на конец месяца, за который выдали уже ЗП и всерьте у кого должны быть остатки а у кого нет. И лучше отрицательных сумм избегать и делать либо приход либо расход. Приход начисление ЗП расхо-выдача
  11. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    да, кажется въехал

    план действий )
    1. с помощью универсального отчета выбрал остатки по регистру на 31.05.2010
    2. с помощью внешнего отчета расчетной ведомости выбрал фактическую остатки по сотрудникам на 31.05.2010
    3. сравнил эти 2 результата и у кого не сходится поправил регистр на разницу
    4. пиннул бухгалтерию что если депонируют, то депонируют по настоящему

    кажется так :unsure:

    спасибо - будем пробовать (вернее на паре человек попробовал - проканало, осталось с бухами согласовать чтобы у них касса была полностью разнесена и прокрыжить 400 человек )
  12. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну 400 не 1000 и не 2000 так что все ок....Вперед и с песней

Поделиться этой страницей