8.х УПП Не зачитываются авансы!

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем buhar, 13 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    buhar
    Offline

    buhar

    Регистрация:
    6 мар 2012
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Всем добрый день! Помогите! Не зачитываются авансы Д-т 62.2 К-т 62.1 (причем не повсем контрагентам, а только по некоторым). В январе все было нормально, а в феврале что то случилось! Документы перепровела все, но "восстановлением последовательности расчетов" часть контрагентов закрывает правильно, часть-нет. Кто -нибудь с таким сталкивался? где собака-то зарыта может быть?
  2. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.735
    Симпатии:
    508
    Баллы:
    204
    Начните с [ver1c].
  3. TopicStarter Overlay
    buhar
    Offline

    buhar

    Регистрация:
    6 мар 2012
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Комплексная, ред. 1.1 версия 1.1.18.1
  4. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Может, оплата по одному договору, а отгрузка по другому?
  5. TopicStarter Overlay
    buhar
    Offline

    buhar

    Регистрация:
    6 мар 2012
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    нет, все проверено
  6. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    В договоре "Ведение взаиморасчетов" по документам расчета или по договору в целом?
    По проблемному контрагенту показывайте ОСВ, ведомость по взаиморасчетам, скрины документов оплаты и реализации.
  7. TopicStarter Overlay
    buhar
    Offline

    buhar

    Регистрация:
    6 мар 2012
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    По договору в целом ведем. Для примера "расчеты по реализации" по двум контрагентам дала, Шапорда-правильный, Дубровин - не закрывается, причем если вручную перепровожу реализацию, то с ней зачитывается аванс, но документом "Восстановление последовательности расчетов" никак не хочет!

    Вложения:

  8. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Покажите еще следующее:
    Выведите карточку счета 62 (без отбора по субсчетам), период поставьте с 14/02 по 17/02 по контрагенту Дубровин.
  9. TopicStarter Overlay
    buhar
    Offline

    buhar

    Регистрация:
    6 мар 2012
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вот она:

    Вложения:

  10. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Такс. Странно. Аванс видит.
    В документе РТиУ №157 на закладке "Счета учета", какие счета проставлены?
  11. TopicStarter Overlay
    buhar
    Offline

    buhar

    Регистрация:
    6 мар 2012
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ужас! Там было пусто!!!! Проверяю....
  12. TopicStarter Overlay
    buhar
    Offline

    buhar

    Регистрация:
    6 мар 2012
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    shurikvz,
    Спасибо большое! Все получилось! Только вот странно, на каком этапе они (счета учета) в РТиУ слетели????
  13. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Не за что.
    А вот на каком этапе слетели - затрудняюсь сказать.

    Можете проверить все документы, воспользуйтесь обработкой: Сервис->Групповая обработка справочников и документов.
    Сверху выбираете Документы, добавляете в верхнюю таблицу тип документов РТиУ.
    Снизу ставите нужный отбор (т.е. "организация": равна такой-то, "Дата": больше или равно такой-то дате, "Счет учета расчета по авансам": равно ничего не выбираете (пустое поле оставляете)).Кнопка отобрать. Покажет все документы где не заполнен счет учета по авансам. Потом можно или вручную зайти в каждый документ проставить, или прям в этой обработке автоматически запустить. Если будете делать автоматически этой же обработкой, потом обязательно надо будет перепровести выбранные документы документы.
    Естественно в любом случае если будете редактировать документы граница съедет, т.е. заново надо будет восстанавливать последовательность и перезакрывать месяца (если прошлый период трогать будете).

Поделиться этой страницей