[РЕШЕНО] Не совпадают остатки при переходе с Бухгалтерии 7.7 на Бухгалтерию 3.0

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Виктор13245234, 29 ноя 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Виктор13245234
    Offline

    Виктор13245234 Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2015
    Сообщения:
    179
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Всем здравствуйте! Был перенос данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 3.0. Стал проверять остатки и возник такой вопрос по 60 счету. По субсчетам данные сходятся, но в 7.7 на 60 счету ничего нет , а в 3.0 выводится на 60 счет разность между крудитом и дебетом по субсчетам. Посмотрел в остатках по 60 счету в 3.0 - документы оформлена на субсчета 60 счета. Прикрепляю скрины
    P.S. Помогите разобраться, первый раз перевожу Бухгалтерию на 8. Заранее спасибо!

    Вложения:

  2. Дюдюка
    Offline

    Дюдюка

    Регистрация:
    28 ноя 2015
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В восьмерке в дт счета 60.02 учитываются выданные нами авансы.
    При проведении документа списания денежных средств, программа "смотрит", есть ли по указанной аналитике (контрагент, договор) за нами задолженность, если нет - то сумма уходит в дт 60.02. Зачет аванса поставщику (Дт 60.01 Кт 60.02) произойдет при поступлении товаров или услуг от указанного контрагента, по указанному договору. Способ зачета аванса можно выбирать в документах ( банковских выписках, РКО, поступление товаров и услуг)

    Я наоборот не сталкивалась с 7.7, поэтому не знаю, как учет авансов организован там
  3. TopicStarter Overlay
    Виктор13245234
    Offline

    Виктор13245234 Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2015
    Сообщения:
    179
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Ну вот, сейчас открыл остатки по счетам 60.1 и 60.2. Там Контрагент, договор и сумма. Может есть какая - нибудь настройка, которая выводит сумму по субсчетам в основной 60 счет? Про 60 счет в остатках ни слова, только 60.1 и 60.2. Надо, чтобы на 60 счету было пусто

Поделиться этой страницей