8.х БП Не совпадает БУ и НУ по 26 счету

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем msw, 1 ноя 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    msw
    Offline

    msw

    Регистрация:
    4 дек 2006
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Подскажите, пожалуйста.
    У нас производство. ПБУ 18/02 не применяем. "директ-кастинг"-нет.
    26 счет по БУ закрывается на 20 счет, а по НУ на 90.08.1
    99 по БУ и НУ закрывается на разные суммы.
    Как исправить?
    Прямые расходы в учетной политике установила на 20 счет.
  2. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Учетная политика - Налог на прибыль - Установить перечень прямых расходов. Поищите на форуме "Методы определения прямых расходов", уже обсуждалось )
  3. TopicStarter Overlay
    msw
    Offline

    msw

    Регистрация:
    4 дек 2006
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я прочитала все обсуждения на эту тему.
    В перечне прямых расходов счета 90.08.1 у меня нет.
  4. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Нет, смысл регистра "Методы определения прямых расходов" в том, что там указывается перечень статей затрат, которые у вас являются прямыми затратами. Остальные будут косвенными, и при закрытии будут относиться на счет 90.08.
    Можете попробовать удалить все записи из этого регистра, потом зайти в учетную политику, выбрать пункт "Установить методы..." и программа предложит вам автоматически заполнить регистр в соответствии с НК РФ, останется только согласиться с ней :)
  5. TopicStarter Overlay
    msw
    Offline

    msw

    Регистрация:
    4 дек 2006
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Метод распределения я ставила и вручную и программой.
    Может я что-то не понимаю (я совсем начинающий бухгалтер)
    Анализ состояния налогового учета на прибыль мне и показывает, что косвенные расходы в налоговом учете Д90.08К26 а в БУ Д20К26 Все это на одну и туже сумму именно страховые взносы и расходы на оплату труда. И думаю, что именно поэтому в ОСВ НУ и БУ по счетам20, 43, 90 и 99 не совпадают.
    А в методе распределения ОПР и ОХР что надо ставить? Материальные затраты?
    А может по БУ эти расходы тоже сделать косвенными?
  6. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Мне кажется, вы не тот регистр смотрите :)
    Предприятие - Учетная политика - Учетная политика организаций - открываем текущую - вкладка "Налог на прибыль" - кнопка "Указать перечень прямых расходов". В открывшемся окне есть оплата труда и страховые взносы?
  7. TopicStarter Overlay
    msw
    Offline

    msw

    Регистрация:
    4 дек 2006
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Не знаю, как это получилось. На сто восемьдесят первый раз сделала все снова. В перечне затрат все удалила, программа предложила заполнить, потом добавила парочку своих (хотя не уверена, что они нужны :angry: надо проверить) и :D УРА! Все получилось!!!
    Вы просто ангел, Наташа!!!! Наверное волшебное слово знаете.
    Спасибо!

Поделиться этой страницей