8.х ЗУП Не крутит РК и ДВ

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Дмитрий Д, 26 апр 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Дмитрий Д
    Offline

    Дмитрий Д

    Регистрация:
    6 авг 2008
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравстуйте. Такая проблема: расчетное бюро документом "разовые начисления" (и не только этим документом) расчитывает виды оплат не попавшие в прошлом месяце (например в январе) сотруднику, в феврале и при расчете в документе "начисления з/п" на эти виды оплат РК и ДВ не крутятся, приходиться в ручную накручивать РК и ДВ на эти виды оплат. Есть ли какой то выход из этого положения т.к у нас на предприятии очень часто доплачивают за прошлые месяца?
  2. shput
    Offline

    shput

    Регистрация:
    18 сен 2006
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А без абревиатур? скорее всего смотри в правилах начислениях РК и ДВ данный вид расчета не указан в базе начисления (терминология 7ки - в в8ке вроде тоже самое...)
  3. TopicStarter Overlay
    Дмитрий Д
    Offline

    Дмитрий Д

    Регистрация:
    6 авг 2008
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Какие абривиатуры? Человеку в феврале начисляют "Вид оплаты" который должен проходить в январе и на него РК и ДВ не крутятся, что тут не понятного?
    РК И ДВ указаны в базах начислении и если начисление происходит в конце месяца за который нужно начислить з/п то РК и ДВ накручиваються на все нужные виды оплат.
  4. shput
    Offline

    shput

    Регистрация:
    18 сен 2006
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    РК - районный коэфициент? ДВ -?
    Если начисляешь за прошлый период в текущем то там что-то надо поставить про прошлый период... Под рукой ЗУПа нету точно пока не могу сказать... И РК и ДВ не должны быть указаны в базах начислений видов оплат по которым идет начисление, вообщето должно быть наоборот...
  5. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    В феврале вы каким периодом начисляете? Январем или февралем?
    Если январем, то можно сделать не разовыми, а исправлением прошлого периода: вводите док. "начисление зарплаты" в феврале, но за расчетный период = январь, доначисляете в нем все, что вам надо, а РК и ДВ должны будут сами рассчитаться по кнопке "Рассчитать".
    Да, пунктик: "Начисление зарплаты" в таком случае надо вводить из январского документа как документ-исправление.

    Второй вариант: вводите новые виды расчета = РК по прошлому периоду и ДВ по прошлому периоду, в виде расчета на закладке "Прочие" указываете базовый период = прошлый месяц. Тогда будет начислять в феврале с базы января. НО - начислится со ВСЕЙ базы января, т.е. и с тех начислений, которые прошли и в январе тоже.
  6. TopicStarter Overlay
    Дмитрий Д
    Offline

    Дмитрий Д

    Регистрация:
    6 авг 2008
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Начисляю январем. Смысл в чем. Например, сотруднику начислили зарплату за январь, все выплатили все хорошо. Но тут принесли еще ведомости на этого сотрудника в феврале, например оплата выходных дней. Мы заносим данные в документ "Оплата празничных и выходных" ну и само собои ставим там дату выхода январь, так в феврале он в эти выходные не работал, расчитываем документ все хорошо. Потом начинаем формировать документ "Начисление зарплаты." И в этом документе при расчете, РК и ДВ накручивается на все виды оплат которые введены за февраль, кроме вот этих праздничных которые введены за январь.
    ДВ- адльневосточная надбавка
  7. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    В такой ситуации вам гораздо полезнее научить работать ваших табельщиц и свести такие перерасчеты до минимума. Зарплата же начисляется по факту уже окончившегося месяца и к 1 февраля они уже точно знают: кто у них работал в праздники, кто, сколько и за что должен получать. Что им мешает подать в расчетый отдел правильные данные о работе хотя бы к 3-4 февраля?
    Это был бы самый простой способ решения вопроса.

    А иначе, думаю, у вас выход только один: вводить исправительные документы за январь по этим сотрудникам - там РК и ДВ перерассчитаются уже с учетом исправлений, сделанных в феврале. Ну или рассчитывать руками.
  8. shput
    Offline

    shput

    Регистрация:
    18 сен 2006
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Какую конфу зупа используете? Как говорил svet проблема в том, что необходимо делать через исправление за январь... По идеее при проведении исправления старые данные (за январь) сторнируются, потом начислятся что даст =0 + дополнительные начисления, которых не было в январе со знаком +. Итого все должно пойти.
  9. rii
    Offline

    rii Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 фев 2010
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Все правильно в техническом плане. Дело в том, что начисления реализованы с базовым периодом действия (а не периодом регистрации, как у удержаний). Т.е. при расчете базы для начисления берутся все начисления, которые попадают в период его действия (в данном случае за февраль). С методологической точки зрения в таком случае правильно будет в текущем месяце вводить документ исправления для этого сотрудника. Открываем документ начисления ЗП за январь, находим этого сотрудника, внизу слева нажимаем исправить расчеты этого сотрудника. Во вновь созданном документе делаем переасчет. По идее он должен будет все правильно начислить. В документе в таком случае период регистрации стоит февраль, а период действия январь.
  10. TopicStarter Overlay
    Дмитрий Д
    Offline

    Дмитрий Д

    Регистрация:
    6 авг 2008
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Использую ЗУП редакция 2.5 (2.5.50.1). Суть в том что не все зависит от табельщиц..... бюрократия большая на предприятии + сами рабочии, талончики на оплату выходных могут сдать через месяц или два и мы обязаны им их оплатить....
  11. rii
    Offline

    rii Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 фев 2010
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Я не спорю, что не все зависит от табельщиц. Просто для расчетчиков в таком случае нужно вносить корректировки в документы прошлого месяца. Без этого никак. Еще вопрос с исчисленным НДФЛом. Он должен попасть в январь. Если вручную начислять в текущем месяце, то НДФЛ попадает в текущий период, что не есть гуд.
  12. TopicStarter Overlay
    Дмитрий Д
    Offline

    Дмитрий Д

    Регистрация:
    6 авг 2008
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Попробывал перерасчет, все вроде получилось..... поиду обяснять расчетчикам. Спасибо за ответы)

Поделиться этой страницей