8.х ЗУП Начисления за счет прибыли (сч. 91.02)

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Lena_A, 1 дек 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Lena_A
    Offline

    Lena_A

    Регистрация:
    1 дек 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Подскажите пожалуйста!
    В ЗУП 2.5.28.1 вводим начисления за счет прибыли, например "премия ко Дню Рождения".
    Проводку ставим Д 91.02 ( прочие расходы, не принимаемые к налоговому учету) К 70.
    Страховыми взносами облаем целиком.
    После начисления страховых взносов, делаем отражение зарпл в регламентированном учете и получаем проводки по страховым взносам Д 91.01 К 69.1(69.02.01 ...), а надо Д 26(20) К 69.1(69.02.01...)
    Где указать это 26(20) счет ?
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    а с какого он у вас должен идти с 26 -70. Ведь сами то затраты идут на 91...? Почему у вас налоги должны на эти суммы быть на 26 счет
  3. TopicStarter Overlay
    Lena_A
    Offline

    Lena_A

    Регистрация:
    1 дек 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    так утверждает гл. бух
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    чем аргументирует?
  5. TopicStarter Overlay
    Lena_A
    Offline

    Lena_A

    Регистрация:
    1 дек 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    ссылается на то что ЕСН так отражали, значит и страховые тоже должны так. Может подскажете нормативный документ какой?
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ЕСН и страховые взносы - это разные вещи... Налоги считаются с тех же счетов на которые пошли затраты. Если это не так то пусть приведет аргумент...Сколько работал - ни разу такого не видел... Только бухгалтеров, которых по объявлению наберут а потом...
  7. ks1209
    Offline

    ks1209

    Регистрация:
    16 мар 2011
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    у меня похожая проблема.
    Премия разовая ,к празднику (23 февраля или 8 марта) в дополнительных начислениях указан счет Дт 84.04 и Кт 70. а вот отчисления в фонды,страховые взносы почему то попадают на затратные счета 20 и 26.
    а бухгалтерия настаивает чтобы отчисления шли на счет 91.02 (премия то за счет прибыли),но сама премия отражается верно 84.04-70 тут ничего не меняем. где можно настроить отчисления на 91.02? подскажите пожалуйста.
  8. Smile500
    Offline

    Smile500

    Регистрация:
    23 июл 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день ! Как решали, подскажите пожалуйста.
    Нужно чтобы начисление шло на 91.02(настроил), а страховые взносы с этих сумм разбивались в зависимости от того, в каком подразделении работает сотрудник.(например, 20, 25 или 26 счет)

Поделиться этой страницей