8.х БП Наценка + Больничный лист + Временные разницы + счет "000"

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Vika_22, 24 авг 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день.
    Бухгалтерия Проф
    Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы:
    1. Почему на 10 счете в Оборотно-сальдовой ведомости нет разбивки по номенклатуре?
    2. Как в Бухгалтерии сделать наценку на цену, допустим 15 процентов?
    3. Как вводить больничный лист сотрудника в Бухгалтерии?
    4. Почему при продаже номенклатурной позиции сформировалась временная разница? Можно посмотреть демо базу: организация -Конфетпром, счет 43 "Паста шоколадная". Или документ "РеализацияТоваровИУслуг" в демо базе с номером КФП00000002
    5. Почему в этой же демо базе по Конфетпрому не закрыт счет "000"?
  2. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ответ: В БП8 нет документа «больничный лист» и расчет больничного данная программа не делает. Вы вводите начисление в план видов расчета «Основные начисления организации», настраиваете налогообложение, назначаете его работнику и они подставляются в документе «Начисления зарплаты». Размер рассчитываете вне программы и подставляете вручную. Расчет больничных, отпусков и пр. реализован в ЗУП8.
  3. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ответ: В Бухгалтерии нет возможности расчетных цен.
    Можно только наладить приходные цены документом "Установка цен номенклатуры". А вот с продажными ценами совсем "беда" в БП.
  4. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Ну если сильно надо, то делаем финт ушами:
    - Создаем документ "Установка цен номенклатуры", заполняем закупочными ценами (либо через подменю "Заполнить", либо просто копируем документ установки закупочных цен)
    - Жмем над табличной частью кнопку "Изменить", выбираем действие "Изменить цены на %" - Выполнить - ОК.
    - Проводим документ с рассчитаными ценами, таким образом фиксируя их в системе.
  5. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Надо либо поставить конкретный субсчет, либо в настройках отчета (там где группировка) снять флаг с подразделения (т.е. группировку по подразделениям отключить).
    Не знаю, как-то не смотрел, не анализировал. А зачем Вам разбираться в недочетах демо базы? :))
    Главное, чтобы в Вашей рабочей базе всё было хорошо :)
    Если счет 000 не закрыт, значит либо неправильно введены нач. остатки (дебет не равен кредиту) либо по этому счету производились какие-то движения, не имеющие отношения к вводу остатков.
  6. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    На 43 разница появилась с 20 счета, а на 20 - с 26, при закрытии месяца. Копать дальше нужно в сторону учетной пооитики по налогу на прибыль, в частности смотреть регистр сведений "Методы определения прямых расходов производства НУ". На форуме неоднократно обсуждалось.

Поделиться этой страницей