7.7 МПЗ в эксплуатации

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем MargoK, 23 авг 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    MargoK
    Offline

    MargoK

    Регистрация:
    23 авг 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    1 С7,7 УСНО.7,70,167. Был приобретен станок ст-тью менее 20 тыс. при вводе в эксплуатацию списан на затраты, остался числиться только на забалансовом счете МЦ. Сейчас руководство приняло решение его продать. Не могу найти как провести реализацию. Если через накладную-нет остатков на сч 10. Если через инвентаризацию, то в доход попадает сумма два раза. Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией, что делать?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Восстановите МПЗ и продайте. Гоните через 91й счет
  3. TopicStarter Overlay
    MargoK
    Offline

    MargoK

    Регистрация:
    23 авг 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Когда восстанавливаю через инвентаризацию, то формируется проводка Дт 10,1 Кт 91,1 и при продаже второй раз в кредит 91,1 попадает сумма, получается двойной доход.
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Для списания с забалансового учета надо
    1. создать документ "Списание материалов в эксплуатации" (до этого д.б. документ "Передача материалов в эксплуатацию"). Документ создаст проводку сторнирующую забаланс

    2. Создать документ "Отгрузка материалов на сторону" для оформления факта передачи. (его проводить не надо)

    3. Делаем бух справку:
    а) Кт Н06.03 / За плату / Договор - по количеству и на сумму выручки без НДС.
    б) Дт 62.1 / Контрагент / Договор - Кт 91.1 / статья прочих доходов и расходов от поступления и выбытия других активов - на сумму выручки с НДС.

    4. На основании сохраненного, но непровенного документа из пункта 2 создаем документ "Счет-фактура выданный" (если у Вас есть НДС). Документ провендется. Имеем проводки:
    Дт 91.2 / статья прочих доходов и расходов от поступления и выбытия других активов - Кт 68.2 / Налог:начислен/уплачен - на сумму НДС, а также проводки по счету ЗПР, если у Вас установлено автоматическое формирование книги покупок и книги продаж.
  5. TopicStarter Overlay
    MargoK
    Offline

    MargoK

    Регистрация:
    23 авг 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо за подробный ответ, но у меня программа УСНО, а не общая, и там нет кроме Перемещения МПЗ и Поступления МПЗ больше ничего нет.
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Извините - был не внимателен. Тогда просто списние и бух справку
  7. TopicStarter Overlay
    MargoK
    Offline

    MargoK

    Регистрация:
    23 авг 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо за помощь

Поделиться этой страницей