8.х БП Курсовые разницы по расчетам в у.е при закрытии месяцев не принимаются к НУ

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Vika_22, 16 янв 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.30.8)
    День добрый.
    Формирую отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль",
    а конкретно - Прочие доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности, учитываемые пи определении налоговой базы.
    Проблема в следующем: "Курсовые разницы по расчетам в у.е" при закрытии месяцев не принимаются к НУ,
    а берутся как Постоянные Разницы (ПР). В то время как "Курсовые разницы" принимаются к НУ.
    Подскажите, пожалуйста в чем может быть ошибка?
  2. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    А галочка "Принятие к НУ" там в статье стоит?
  3. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да, галочка "Принятие к НУ" в статье стоит.
  4. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Скажите, пожалуйста, а будет корректно, переделать использование счетов 60.31 и 60.32 на 60.21 и 60.22, а также убрать в договоре галочку "Расчеты в условных единицах"?
  5. landrev
    Offline

    landrev

    Регистрация:
    5 июл 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Галочку вы конечно уберете..., но записать договор с новыми параметрами не сможете до тех пор, пока существует хотя-бы один доккумент с этим договором. Поэтому сначала закрывайте все взаиморасчеты по этому договору, а затем создавайте новый с соответствующей валютой. А если существует остаток по существующему договору, то воспользуйтесь документом "Корректировка долга" и перенесите текущий остаток на новый валютный договор
  6. TopicStarter Overlay
    Vika_22
    Offline

    Vika_22 Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 мар 2010
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Это ясно)
    Там уже существовали корректировки долгов, только корректировался счет 60.31 и 60.32, я перенесла все на 60.21 и 60.22 и вся сумма без проблем принялась к налоговому учету)
    Только я так и не поняла почему не принимается к налоговому учету курсовая разница в у.е на 60.31
  7. vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    При закрытии месяца возникают отрицательные курсовые разницы на 91.02.
    По идее, они должны с плюсом идти на 91.01, разве нет?
    Последняя строка на скрине:
    Посмотреть вложение 10418

    Проблема исчезает если не возникает ПР в проводке. А они должны возникать.
    Но почему это влияет на переоценку?
    Посмотреть вложение 10419
    НЕ НУЖНО ВЫКЛАДЫВАТЬ СКРИНЫ НА СТОРОННИЕ РЕСУРСЫ!!!

    Вложения:

    • 111.png
      111.png
      Размер файла:
      134,1 КБ
      Просмотров:
      528
    • 112.png
      112.png
      Размер файла:
      383,7 КБ
      Просмотров:
      519
  8. vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    я так понимаю, в переоценке участвует только сумма, принимаемая к НУ? Тогда это может быть расходом в некоторых случаях.
    Но почему на расход могут падать отрицательные суммы?

Поделиться этой страницей